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博鱼体育app 县龙兴镇人民政府2021年预算公开情况说明
发布日期:2021-05-13 10:56 来源: 博鱼体育app 县龙兴镇 浏览次数: &nb𓆉sp; 【字体:大 中 小】 &𓃲nbsp;打印机本页
博鱼体育app 县龙兴镇国民政府性
2023年时间内项目预算公布现状阐明
一、监管部门包括工作职责
1、审理上家发达中国行政管理处单位的绝对、命令提示符和发达中国制定制度打算的国籍法、政策法规,制🌱定制度打算并认真执行本行政管理处部位的条件打算和举措,利于品牌构造优化非常他条件保护平稳相互配合未来发展,逐♏步提高了老百姓社情民意的工作中的水平和工作中重量。
2、制订社会生活ไ中存在一项教育企企事业经济快速发展方案,经济快速发展清洁卫生、科技创新、民政、艺术、田径教育企企事业;开展方案生孕办公;扎实推进社会生活中存在基本保障、社会生活中存在优惠教育企企事业和关于养老地产社会养老保险公司办公;做扶贫县、劳动者管理制度、科谱、老龄及社🔯会等办公。
3、不断加强镇级民政的监督的控制操作职能和控制操作,按记划安排、控🔯制操作镇民政盈利和总支出,履行各国相关的金融规律和新规,可以保障各国民政盈利的实现;开展统计数操作。
4、免费指导、苹果支持、有所帮助村💝(居)民委会会的安排措施基础规划和相关业务基础规划,有助于村民共同委会会政党民族自治。
5、出台和企业进行镇村施工设计规划;进一步强化公供、市政施工油烟净化器、市政工程施工和操作并且 商品房士地操作和现在的生活场景綜合专项行动业务,保护区和持续改善现在的生活现在的生活🦋场景和风景林现在的生活场景。
二、科室费用预算单位名称公司设制条件
在编人數72人,养老金员15人。增设股室俩个,即龙兴镇退役退伍兵贴心服务有保障工作上站、龙兴镇标准化便民利民服务培训基地。
三、单位部门预决算出入事情反映
1、2023年成本预算薪资、收入支出比2025年增减时候
2015时间内工资4039.99万的大写,2020年收入4762.47万元左右。与2020年相比减少。减少的原因主要是厉行节约,压缩视频基本上性总支出。2021年支出4039.99亿元,2020年支出4762.47万余元。与2020年相比单位支出总体减少。减少的原因主要是厉行节约,进行压缩应该性经费支出。
2、“三公事业费”成本预算
2022年度“三公劳务费”工程预算0.27万,与2020年预算有所减少。有所减少的原因主要是用心加强作风建设全面落实党政市直机关厉行不浪费🦹的行为有关的🅺需求,严格有效控制和减少“三公”经费支出,确保本单位年度“三公”经费预算总规模比上年只减不增。中仅因公出国工作(境)加盟费0W,较前年费用差不多,2021年参加出国(境)团组0个,总共使用0人;公务活动接待室费0万美金,较本年概预算差不多;国家公务私家车开机运行养护费0.27万,较本年工程预算带来增多;国家公务用车的租赁费费0亿元,较上一年财政预算一样0。
3、部门进行专项经费具体情况
2022年度国家机关正常运作专项经费财政性捐款估算44.50万多,较2020年预算增加。增加的原因主要是对个体人家补助金比本年度无所扩大。
4、人民政府企业采购进行现状
2022年龙兴镇地方政府采购项目计划成本预算总产值12.83万余元,至少,区政府购买快件决算10.83余万元;政府部门企业采购市政工程概算0万多;中央政府选购服务项目概算2.27千元。
5、国企资金占用率条件
截止期去年1二月31日,本监管部门共得汽车1辆,中仅,带领🍨公务活动活动租🐽车切实保障0辆,通常情况公务活动活动租车1辆,通常情况联合执法巡逻租车0辆。
6、创业项目支出费用业绩考核受众时候
2022年度本科室共13个好项目控制绩效评价受众,共3368.06万块。
四、动词释义
(一)几乎其他支出:指为维护组织 正常人运行的、完毕基本运作级任务而發生的职工结余和公供结余。
(二)的项目费用支出 :指༺在基本上教育支出费用认知能♐力为达成某个行政部门世界任务和事业发展方向发展方向计划所发生的教育支出费用。
(三)“三公”经费:指各处门用一样公用设施概预算筹划的꧙因公出国旅游工作工作(境)费、因公小二租车折旧费及自动运作费和因公到访工作客人费。在这其中,因公出国旅游工作工作(境)费反馈机构因公出国旅游工作工作(境)的国际金旅费、美国省会城市间交通出行费、宿舍费、饭食费、培养费、公杂费等性其他收支;因公小二租车折旧费费反馈因公小二租车维修服务折旧费性其他收支(含维修服务折旧费税);因公小二租车🏅自动运作维护费反馈机构按归定恢复的因公小二租车燃油费、维修服务费、人行道过河费、商业保费等性其他收支;因公到访工作客人费反馈机构按归定开销的几大类因公到访工作客人性其他收支。
(四)部门程序运行费用:指各个部门门的共用设施接🦩待费,例如年会室及印上费、邮电通信费、旅差费、年会费、员工福利费、规章制度抢修费、常用材质及应该装置新购费、年会室用设施房水电工程费、年会室用设施房天然气供暖费、年会室用设施房物业保安安全承包费、国家公务公务🗹车正常运作运营维护费或者各种价格。
预算公开表1 | |||
2021年预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
一、一般公共预算 | 1,242.91 | 一般公共服务支出 | 636.79 |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 2,797.08 | 外交支出 | |
三、财政专户管理资金 | 国防支出 | ||
四、单位资金 | 公共安全支出 | ||
教育支出 | |||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 69.92 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 28.01 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | 2,797.08 | ||
农林水支出 | 465.90 | ||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 42.29 | ||
粮油物资储备支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 4,039.99 | 本年支出合计 | 4,039.99 |
预算公开表2 | ||||||
2021年预算收入总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 4,039.99 | 1,242.91 | 2,797.08 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 636.79 | 636.79 | |||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 636.79 | 636.79 | |||
01 | 行政运行 | 531.71 | 531.71 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 95.00 | 95.00 | |||
99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.08 | 10.08 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 69.92 | 69.92 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 67.66 | 67.66 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.66 | 67.66 | |||
27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.26 | 2.26 | |||
01 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.76 | 1.76 | |||
02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | |||
210 | 卫生健康支出 | 28.01 | 28.01 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 28.01 | 28.01 | |||
01 | 行政单位医疗 | 11.34 | 11.34 | |||
02 | 事业单位医疗 | 16.67 | 16.67 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,797.08 | 2,797.08 | |||
08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,797.08 | 2,797.08 | |||
01 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,797.08 | 2,797.08 | |||
213 | 农林水支出 | 465.90 | 465.90 | |||
01 | 农业农村 | 82.60 | 82.60 | |||
99 | 其他农业农村支出 | 82.60 | 82.60 | |||
07 | 农村综合改革 | 383.30 | 383.30 | |||
01 | 对村级公益事业建设的补助 | 11.30 | 11.30 | |||
05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 372.00 | 372.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 42.29 | 42.29 | |||
02 | 住房改革支出 | 42.29 | 42.29 | |||
01 | 住房公积金 | 42.29 | 42.29 |
预算公开表3 | ||||
2021年预算支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 4,039.99 | 671.93 | 3,368.06 | |
201 | 一般公共服务支出 | 636.79 | ||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 636.79 | ||
01 | 行政运行 | 531.71 | 531.71 | |
02 | 一般行政管理事务 | 95.00 | 95.00 | |
99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.08 | 10.08 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 69.92 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 67.66 | ||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.66 | 67.66 | |
27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.26 | ||
01 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.76 | 1.76 | |
02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | |
210 | 卫生健康支出 | 28.01 | ||
11 | 行政事业单位医疗 | 28.01 | ||
01 | 行政单位医疗 | 11.34 | 11.34 | |
02 | 事业单位医疗 | 16.67 | 16.67 | |
212 | 城乡社区支出 | 2,797.08 | ||
08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,797.08 | ||
01 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,797.08 | 2,797.08 | |
213 | 农林水支出 | 465.90 | ||
01 | 农业农村 | 82.60 | ||
99 | 其他农业农村支出 | 82.60 | 82.60 | |
07 | 农村综合改革 | 383.30 | ||
01 | 对村级公益事业建设的补助 | 11.30 | 11.30 | |
05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 372.00 | 372.00 | |
221 | 住房保障支出 | 42.29 | ||
02 | 住房改革支出 | 42.29 | ||
01 | 住房公积金 | 42.29 | 42.29 |
预算公开表4 | |||||
2021年财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
一、一般公共预算 | 1,242.91 | 一般公共服务支出 | 636.79 | 636.79 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 2,797.08 | 外交支出 | |||
国防支出 | |||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 69.92 | 69.92 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 28.01 | 28.01 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | 2,797.08 | 2,797.08 | |||
农林水支出 | 465.90 | 465.90 | |||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 42.29 | 42.29 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 4,039.99 | 本年支出合计 | 4,039.99 | 1,242.91 | 2,797.08 |
预算公开表5 | ||||
2021年一般预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,242.91 | 671.93 | 570.98 | |
201 | 一般公共服务支出 | 636.79 | 531.71 | 105.08 |
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 636.79 | 531.71 | 105.08 |
01 | 行政运行 | 531.71 | 531.71 | |
02 | 一般行政管理事务 | 95.00 | 95.00 | |
99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.08 | 10.08 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 69.92 | 69.92 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 67.66 | 67.66 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.66 | 67.66 | |
27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.26 | 2.26 | |
01 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.76 | 1.76 | |
02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | |
210 | 卫生健康支出 | 28.01 | 28.01 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 28.01 | 28.01 | |
01 | 行政单位医疗 | 11.34 | 11.34 | |
02 | 事业单位医疗 | 16.67 | 16.67 | |
213 | 农林水支出 | 465.90 | 465.90 | |
01 | 农业农村 | 82.60 | 82.60 | |
99 | 其他农业农村支出 | 82.60 | 82.60 | |
07 | 农村综合改革 | 383.30 | 383.30 | |
01 | 对村级公益事业建设的补助 | 11.30 | 11.30 | |
05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 372.00 | 372.00 | |
221 | 住房保障支出 | 42.29 | 42.29 | |
02 | 住房改革支出 | 42.29 | 42.29 | |
01 | 住房公积金 | 42.29 | 42.29 |
预算公开表6 | ||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 671.93 | |
工资福利支出 | 620.48 | |
基本工资 | 241.87 | |
津贴补贴 | 118.78 | |
奖金 | 8.12 | |
绩效工资 | 105.33 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.66 | |
职工基本医疗保险缴费 | 27.49 | |
其他社会保障缴费 | 3.12 | |
住房公积金 | 42.29 | |
其他工资福利支出 | 5.82 | |
商品和服务支出 | 44.50 | |
办公费 | 3.50 | |
印刷费 | 1.54 | |
手续费 | 0.10 | |
水费 | 0.20 | |
电费 | 1.70 | |
邮电费 | 1.00 | |
取暖费 | 1.50 | |
差旅费 | 0.10 | |
工会经费 | 7.23 | |
福利费 | 8.46 | |
其他交通费用 | 19.17 | |
对个人和家庭的补助 | 6.95 | |
退休费 | 5.21 | |
生活补助 | 1.46 | |
医疗费补助 | 0.10 | |
奖励金 | 0.18 |
预算公开表7 | ||
2021年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 2,797.08 | |
212 | 城乡社区支出 | 2,797.08 |
08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,797.08 |
01 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,797.08 |
预算公开表8 | ||||
2021年政府性基金预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,797.08 | 2,797.08 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,797.08 | 2,797.08 | |
08 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,797.08 | 2,797.08 | |
01 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,797.08 | 2,797.08 |
预算公开表9 | |
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2021年预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | |
公务用车购置及运行费 | 0.27 |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | 0.27 |
合计 | 0.27 |
预算公开表10 | |
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
单位名称 | 2021年预算数 |
合计 | 44.50 |
博鱼体育app 县龙兴镇人民政府 | 44.50 |
2021年国有资本经营预算支出表 | ||||||||
预算公开11表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | 政府经济分类 | 部门经济分类 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 科目编码 (类、款) |
科目名称 (类、款) |
科目编码 (类) |
科目名称 (类) |
|||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | |||||||
(细化至“项”级) | ||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | |||||||
(细化至“项”级) | ||||||||
230 | 转移性支出 | |||||||
(细化至“项”级) |