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山西省博鱼体育app 县横桥镇人民政府2019年度部门决算
发布日期:2020-09-14 11:24 来源: 博鱼体育app 县政府网 浏览次数: 【字体:大 中 小】&nbs♋p;&n꧑bsp; 打印机本页
湖南省省博鱼体育app 县横桥镇各族人民当地政府
去年 度岗位结算的时候
1这部分 概述
一、本职能部门职能
(1)促进经济发展,增加农民收入。
(2)强化公共服务,着力改善民生。
(3)加强社会管理,维护农村稳定。
(4)推进基层民主,促进农村和谐。
二、公司设立情况下
例入本级机构概算汇编领域的部门1个,即博鱼体育app 县横桥乡人民政府。在编人数55人,行政25人、参公1人,事业29人,离退休人员24人。内设2个机构,分别是:
(一)党政集体 如何设置。横桥乡党政集体 新设行政机关集体 一些即党𓆉政综合管理工作室,设集体、军队、共青团、妇联、纪检监督检查、工勤等工作。
(二)行业结构配置。横桥乡民众中央政府企业设置行业结构3个,分别为博鱼体育app 县横桥乡扶贫工作办公室,博鱼体育app 县横桥乡退役军人事务站,博鱼体育app 县横桥乡农村综合便民服务中心(内设村镇建设、乡镇企业、民政、统计、农机、水利、农科等岗位)。
第三地方 2019年度部门决算报表
一、利润费用支出 预算总表
19年工资收入总支出预算总表 |
|||||
信息公开01表 |
|||||
核编院校:博鱼体育app 县横桥乡人民群众市政府 |
大额方:元 |
||||
净收入 |
拨出 |
||||
顶目 |
行次 |
的金额 |
产品 |
行次 |
余额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、似的通用概预算财政厅捐款净收入 |
1 |
10,896,511.51 |
一、一般来说通用售后服务支出费用 |
31 |
4,248,175.26 |
二、镇政府性货币基金财务预算财务捐款收入水平 |
2 |
1,735,980.00 |
二、国际关系付出 |
32 |
0.00 |
三、上级部门补贴政策工资 |
3 |
0.00 |
三、国防军事结余 |
33 |
0.00 |
四、事业性工资收入 |
4 |
0.00 |
四、公共信息人身安全经费支出 |
34 |
0.00 |
五、营业年收入 |
5 |
0.00 |
五、教育辅导收入支出 |
35 |
0.00 |
六、附属医院单位名称上交收入水平 |
6 |
0.00 |
六、学科技巧开支 |
36 |
0.00 |
七、其它盈利 |
7 |
0.00 |
七、文化教育旅游行业田径运动与传媒广告总支出 |
37 |
0.00 |
8 |
八、社会存在得到保障和就业问题教育支出 |
38 |
690,721.17 |
||
9 |
九、公共卫生绿色经费支出 |
39 |
150,170.85 |
||
10 |
十、能源管理的环保教育支出 |
40 |
0.00 |
||
11 |
十一月、成乡街道办收入支出 |
41 |
1,735,980.00 |
||
12 |
第十二、农业水其他支出 |
42 |
5,054,975.00 |
||
13 |
十五、交行运送教育支出 |
43 |
0.00 |
||
14 |
十四、資源堪探图片信息等性支出 |
44 |
0.00 |
||
15 |
第十六、金融业服务保障业等付出 |
45 |
0.00 |
||
16 |
第十六、经融教育支出 |
46 |
0.00 |
||
17 |
十六、支援某个地区划分总支出 |
47 |
0.00 |
||
18 |
二十、那自然信息海洋能气象学等收支 |
48 |
0.00 |
||
19 |
第十九、房间保证经费支出 |
49 |
221,993.40 |
||
20 |
二十二、粮油食品工程设备产出开支 |
50 |
0.00 |
||
21 |
二11、灾情防止及应及工作管理费用支出 |
51 |
0.00 |
||
22 |
二第十二、任何其他支出 |
52 |
0.00 |
||
23 |
二十四、公司债务还本收入支出 |
53 |
0.00 |
||
24 |
三十五四、借债付息开支 |
54 |
0.00 |
||
年初薪资收入预估合计 |
25 |
12,632,491.51 |
上年经费支出预估合计 |
55 |
12,102,015.68 |
用事业有成债券确定收支明细差额 |
26 |
0.00 |
节余计算 |
56 |
0.00 |
本年结转和盈余 |
27 |
6,745.00 |
年终结转和盈余 |
57 |
537,220.83 |
&n♛bsp; 在这其中:产品花费结转和余额 |
28 |
6,745.00 |
进来:业务付出结转和盈余 |
58 |
420,000.00 |
29 |
59 |
||||
累计 |
30 |
12,639,236.51 |
总金额 |
60 |
12,639,236.51 |
注:本表表明部门本本期度的总收支明细和年终结转盈余情况下。 |
二、年收入结算的时候表
2021年薪资预算表 |
||||||||||
透明化02表 |
||||||||||
事业编企业单位:博鱼体育app 县横桥乡博鱼体育app 部门 |
的金额厂家:元 |
|||||||||
品牌 |
当年度纯收入总计 |
财务审批纯收入 |
领导津贴工资收入 |
企业薪资收入 |
操作个人收入 |
加盟基层单位上交国家收录 |
相关收入水平 |
|||
拨出系统进行分类会计分类商品编码 |
会计分类英文名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
累计 |
12,632,491.51 |
12,632,491.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
基本共公提供服务教育支出 |
4,720,284.00 |
4,720,284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公室辦公厅(室)及各种相关系统行政事务 |
4,600,284.00 |
4,600,284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政管理执行 |
3,474,964.00 |
3,474,964.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
般行政经营经营事务处理 |
697,320.00 |
697,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
一些政府办公楼室办公楼厅(室)及关于组织 事务管理花费 |
428,000.00 |
428,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组建行政事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013202 |
大部分行政事务处理维护事务处理 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20133 |
传播公共事务 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013302 |
普通人事部门管理工作事务性 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
中国社会安全保障和就业率费用 |
719,801.86 |
719,801.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政管理企事业部门离退职 |
549,643.86 |
549,643.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理制度的行政部门部门离辞职 |
92,400.00 |
92,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
政府部门卫生事业行业几乎养老服务保费交款拨出 |
457,243.86 |
457,243.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
170,158.00 |
170,158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死掉抚恤 |
170,158.00 |
170,158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
绿色健康绿色健康经费支出 |
150,170.85 |
150,170.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
政府部门卫生事业企业单位医疗器械 |
150,170.85 |
150,170.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政诉讼标准医治 |
150,170.85 |
150,170.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
新型农村街道办事处性支出 |
1,735,980.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有控股国有土地选用权转让创收及分别专业债务纠纷创收计划的费用 |
1,735,980.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征收土地和旧城改造来补偿其他支出 |
1,735,980.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农业水开支 |
5,054,975.00 |
5,054,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
林果 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130142 |
东北农村城市道路开发 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
村里终合改善 |
4,854,975.00 |
4,854,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对给村民常务医学会和村支部的补助款 |
4,854,975.00 |
4,854,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
房产保证费用支出 |
251,279.80 |
251,279.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
维护性祥和工程建筑收支 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210199 |
同一担保性祥和水利工程性支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
房屋深化改革花费 |
250,279.80 |
250,279.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
往房北京公积金 |
250,279.80 |
250,279.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表揭示部们上年末达到的多种收入水平现状。 |
三、付出部门预算表
2020性支出预算表 |
|||||||||
面向社会03表 |
|||||||||
核编国家部门:博鱼体育app 县横桥乡国民国家 |
标准企事业单位:元 |
||||||||
产品 |
年初付出总计 |
核心其他支出 |
项目流程费用 |
上交上级部门费用 |
营业费用 |
对附加的单位补贴费用 |
|||
支出费用作用分类别会计分类简码 |
考试科目简称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计数 |
12,102,015.68 |
4,478,995.68 |
7,623,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
基本上公益性服务保障总支出 |
4,248,175.26 |
3,416,110.26 |
832,065.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
区政府办工厅(室)及有关系设备业务 |
4,198,175.26 |
3,416,110.26 |
782,065.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政部门开机运行 |
3,416,110.26 |
3,416,110.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般来说行政工作工作事物 |
697,320.00 |
0.00 |
697,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其它政府机关工作厅(室)及重要性设备行政事务教育支出 |
84,745.00 |
0.00 |
84,745.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
结构事宜 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013202 |
大部分政府部门服务管理行政事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会各界安全保障和就业前景费用支出 |
690,721.17 |
690,721.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
财政工作机关单位离提前退休 |
520,563.17 |
520,563.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口的管理的行政部门企业离退体 |
92,400.00 |
92,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
行政机关企事业方总体养老服务稳定缴纳经费支出 |
428,163.17 |
428,163.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
170,158.00 |
170,158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
自杀抚恤 |
170,158.00 |
170,158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
干净正常结余 |
150,170.85 |
150,170.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政部门工作组织医疗器械 |
150,170.85 |
150,170.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政机关企业单位诊疗 |
150,170.85 |
150,170.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
村镇建设社区居委会支出费用 |
1,735,980.00 |
0.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国企农田应用权土地出让营收及对应着专项计划负债营收确定的收入支出 |
1,735,980.00 |
0.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
土地征用和农村土地拆迁弥补费用支出 |
1,735,980.00 |
0.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
畜牧业水教育支出 |
5,054,975.00 |
0.00 |
5,054,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农林牧 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130142 |
浙江农村道路上建造 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
为乡村综上改革方案 |
4,854,975.00 |
0.00 |
4,854,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村干部理事会会和村党组织的补助金 |
4,854,975.00 |
0.00 |
4,854,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
商品房的保障费用支出 |
221,993.40 |
221,993.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障措施性安居项目工程项目工程结余 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210199 |
其他的有效保障性安居管家项目工程性支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
公寓房制度改革总支出 |
220,993.40 |
220,993.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住宅个人公积金 |
220,993.40 |
220,993.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表产生相关部门本年中度获取的四项花费条件。 |
四、财政资金审批使收入付出预算总表
17年财政厅付款净收入费用支出 部门预算总表 |
|||||||
公示04表 |
|||||||
织造方:博鱼体育app 县横桥乡大家部门 |
收入额企事业单位:元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
标准 |
创业项目 |
行次 |
总额 |
||
小计 |
基本上公用工程预算财政性捐款 |
政府部性新基金概预算财政厅捐款 |
|||||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一样 公共信息项目预算民政付款 |
1 |
10,896,511.51 |
一、普通公用设施售后服务总支出 |
31 |
4,248,175.26 |
4,248,175.26 |
0.00 |
二、政府部性货币基金国库预算国库捐款 |
2 |
1,735,980.00 |
二、外交政策费用 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防安全费用支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
4 |
四、公益性稳定支出费用 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5 |
五、学校教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6 |
六、科学研究方法收支 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
7 |
七、文化知识自助游军事体育与新传媒费用支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
8 |
八、社会的有效保障和就业创业结余 |
38 |
690,721.17 |
690,721.17 |
0.00 |
||
9 |
九、卫生防疫稳定费用支出 |
39 |
150,170.85 |
150,170.85 |
0.00 |
||
10 |
十、节能优质优质总支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
11 |
十一国庆、城乡统筹社区居委会拨出 |
41 |
1,735,980.00 |
0.00 |
1,735,980.00 |
||
12 |
12、畜牧业水结余 |
42 |
5,054,975.00 |
5,054,975.00 |
0.00 |
||
13 |
13、交通银行运载花费 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
14 |
十四、网络资源勘测内容等教育支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
15 |
第十六、商业楼的制造业等拨出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
16 |
十五、金融科技支出费用 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
17 |
十八、扶持某些各地费用支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
18 |
十九、物种多样性教育资源海洋环境形象等总支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
19 |
19、住宅服务拨出 |
49 |
221,993.40 |
221,993.40 |
0.00 |
||
20 |
二十二、调味品工程物资储备库费用 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21 |
二11、伤害预治及应及的管理其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22 |
二12、别的总支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
23 |
二第十五、债权债务还本总支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
24 |
三十四、债权债务付息总支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
年初收入水平总计 |
25 |
12,632,491.51 |
本年度付出总金额 |
55 |
12,102,015.68 |
10,366,035.68 |
1,735,980.00 |
月初财政预算审批结转和余额 |
26 |
6,745.00 |
年终财政性捐款结转和盈余 |
56 |
537,220.83 |
537,220.83 |
0.00 |
一、一样 通用费用财政性付款 |
27 |
6,745.00 |
57 |
||||
二、政府机关性基金投资概预算不需要捐款 |
28 |
0.00 |
58 |
||||
29 |
59 |
||||||
总共 |
30 |
12,639,236.51 |
总金额 |
60 |
12,639,236.51 |
10,903,256.51 |
1,735,980.00 |
注:本表体现部们年初度一样共同预决算财政资金局补贴款和相关部门性债券预决算财政资金局补贴款的总出入和🐈年尾结转盈余状态。 |
五、似的公益性估算财政性付款开支结算的时候表(一)
19年一半公共性工程预算财政资金补贴款收入支出部门预算表(一) |
||||||
开放05表 |
||||||
规划计量单位:博鱼体育app 县横桥乡市民当地政府 |
合同额公司的:元 |
|||||
顶目 |
年初性支出总计 |
关键结余 |
工程总支出 |
|||
收入支出功用种类项目标识号 |
专业科目品牌 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
自动求和 |
10,366,035.68 |
4,478,995.68 |
5,887,040.00 |
|||
201 |
通常共同服务项目总支出 |
4,248,175.26 |
3,416,110.26 |
832,065.00 |
||
20103 |
政府性接待室厅(室)及想关单位行政监察 |
4,198,175.26 |
3,416,110.26 |
782,065.00 |
||
2010301 |
行政部门自动运行 |
3,416,110.26 |
3,416,110.26 |
0.00 |
||
2010302 |
普遍行政事宜管理工作事宜 |
697,320.00 |
0.00 |
697,320.00 |
||
2010399 |
同一市政府办公楼厅(室)及相应部门事务性其他支出 |
84,745.00 |
0.00 |
84,745.00 |
||
20132 |
组织化公共事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||
2013202 |
寻常政府部门监管事务处理 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||
208 |
社会化后勤保障和就业机会支出费用 |
690,721.17 |
690,721.17 |
0.00 |
||
20805 |
行政事务卫生事业行业离退体 |
520,563.17 |
520,563.17 |
0.00 |
||
2080501 |
归口工作管理的行政性公司离退休之 |
92,400.00 |
92,400.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关公司的参公公司的几乎养老院保费手机缴费其他支出 |
428,163.17 |
428,163.17 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
170,158.00 |
170,158.00 |
0.00 |
||
2080801 |
牺牲抚恤 |
170,158.00 |
170,158.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生监督绿色付出 |
150,170.85 |
150,170.85 |
0.00 |
||
21011 |
财政事業政府部门医疗设备 |
150,170.85 |
150,170.85 |
0.00 |
||
2101101 |
行政事务组织医疗卫生 |
150,170.85 |
150,170.85 |
0.00 |
||
213 |
畜牧业水费用支出 |
5,054,975.00 |
0.00 |
5,054,975.00 |
||
21301 |
绿植基地 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
||
2130142 |
农民之路网站建设 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
||
21307 |
乡村网络综合收入分配改革 |
4,854,975.00 |
0.00 |
4,854,975.00 |
||
2130705 |
对群众理事会会和村党组织的补助款 |
4,854,975.00 |
0.00 |
4,854,975.00 |
||
221 |
公房基本保障费用支出 |
221,993.40 |
221,993.40 |
0.00 |
||
22101 |
保护性安家过程中费用支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
||
2210199 |
其它服务性安居管家项目工程收支 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
||
22102 |
住宅深化改革费用 |
220,993.40 |
220,993.40 |
0.00 |
||
2210201 |
房屋住房基金 |
220,993.40 |
220,993.40 |
0.00 |
||
注:本表影响团队上全年度普遍公共信息项目预算不需要补贴款结余事情。 |
六、普遍服务性结算的时候财务审批花费结算的时候表(二)
2019年般公开部门预算不需要补贴款教育支出部门预算表(二) |
||||||||
在编公司:博鱼体育app 县横桥乡市民区政府 |
||||||||
经济条件分级专业科目编号规则 |
课程和科目名称大全 |
刷卡金额 |
表中:常规拨出 |
国家经济区分会计分类标识号 |
学科称谓 |
总额 |
在这当中:基本上收入支出 |
资金分为课程和科目编号 |
301 |
薪水福利福利其他支出 |
4,119,216.42 |
3,940,470.42 |
302 |
餐品和精准服务教育支出 |
682,025.26 |
274,967.26 |
309 |
30101 |
基本上年终奖金 |
1,453,731.00 |
1,453,731.00 |
30201 |
接待室费 |
123,015.26 |
25,465.26 |
30901 |
30102 |
经费补贴金 |
1,008,611.00 |
1,008,611.00 |
30202 |
彩色印刷费 |
153,736.00 |
37,906.00 |
30902 |
30103 |
奖励 |
129,072.00 |
129,072.00 |
30203 |
顾问费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
30106 |
食堂菜经济补贴费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
要办费 |
1,009.00 |
1,009.00 |
30905 |
30107 |
绩效考评的薪资 |
549,729.00 |
549,729.00 |
30205 |
有水费 |
0.00 |
0.00 |
30906 |
30108 |
部门事业厂家厂家大体给养老商业保险手机缴费 |
428,163.17 |
428,163.17 |
30206 |
商业用电 |
67,444.00 |
0.00 |
30907 |
30109 |
专业年金付款 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
电力费 |
0.00 |
0.00 |
30908 |
30110 |
劳务派遣人员基本性医辽保险公司纳费 |
150,170.85 |
150,170.85 |
30208 |
冬季取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
30111 |
公务活动员医用经济补贴缴纳费用 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
小区物业安全承包费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
30112 |
某些社会的保障机制交款 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费报销 |
2,429.00 |
0.00 |
30921 |
30113 |
房产北京公积金 |
220,993.40 |
220,993.40 |
30212 |
因公出境(境)管理费 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
30114 |
医疗管理费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修部(护)费 |
0.00 |
0.00 |
30999 |
30199 |
其他的底薪福利待遇费用 |
178,746.00 |
0.00 |
30214 |
租费费 |
23,350.00 |
0.00 |
310 |
303 |
对本人和家人的政府补贴 |
3,052,112.00 |
263,558.00 |
30215 |
会议内容费 |
14,020.00 |
14,020.00 |
31001 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
技术培训费 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
30302 |
退休之费 |
92,400.00 |
92,400.00 |
30217 |
公务接待厅接待厅费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
常用板材费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
30304 |
抚恤金 |
170,158.00 |
170,158.00 |
30224 |
被装购入费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
30305 |
人生政府补贴 |
2,789,554.00 |
1,000.00 |
30225 |
专用的主要燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
30306 |
救济款费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费费 |
0.00 |
0.00 |
31008 |
30307 |
医疗管理费补帖 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托授权项目费 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
30308 |
贫困补助金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
公会预备费 |
26,827.00 |
26,827.00 |
31010 |
30309 |
奖学金金 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
会员福利费 |
1,440.00 |
1,440.00 |
31011 |
30310 |
个人账户林果业生產补贴费 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
国家公务出行程序运行检修费 |
15,710.00 |
0.00 |
31012 |
30399 |
各种对他人与家庭式的政府补贴收支 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
许多交通网花销 |
168,300.00 |
168,300.00 |
31013 |
30240 |
税金及额外成本费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
||||
30299 |
别品牌和服务的收入支出 |
84,745.00 |
0.00 |
31021 |
||||
人事业费加总 |
7,171,328.42 |
4,204,028.42 |
会计分类命名 |
税额 |
里面:基础花费 |
经济性分类管理几个会计科目简码 |
专业科目称呼 |
额度 |
这其中:基础收支 |
资金性收支(基础建造) |
0.00 |
──── |
31022 |
隐形的资金购买 |
0.00 |
0.00 |
房产建筑设计物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他的投资性费用支出 |
0.00 |
0.00 |
接待室设配购置费 |
0.00 |
──── |
307 |
财产成本及成本费用费用支出 |
0.00 |
0.00 |
特用装备采购 |
0.00 |
──── |
30701 |
中国外债付息 |
0.00 |
0.00 |
基础框架设备投建 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外的政府债务付息 |
0.00 |
0.00 |
玄幻整修 |
0.00 |
──── |
30703 |
在国内债权发行人保险费用 |
0.00 |
0.00 |
资料网站及app购买系统更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
澳大利亚公司债务上市相应费用 |
0.00 |
0.00 |
材料物资收储 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业的补助费(最基本规划) |
0.00 |
──── |
国家公务车辆租赁购买 |
0.00 |
──── |
31101 |
充分金赋予 |
0.00 |
──── |
其它的交通费道具新购 |
0.00 |
──── |
31199 |
另一对商家补助款 |
0.00 |
──── |
出土文物和摆货品购进 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业政府补贴 |
0.00 |
0.00 |
无形之中财产添置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资产金灌入 |
0.00 |
0.00 |
任何基本性建没教育支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
镇政府加盟理财产品股权质押加盟 |
0.00 |
0.00 |
資本性经费支出 |
105,261.00 |
0.00 |
31204 |
管理费补帖 |
0.00 |
0.00 |
住房建筑工程物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
年息贴补 |
0.00 |
0.00 |
办工设备购入 |
105,261.00 |
0.00 |
31299 |
的对工厂补贴 |
0.00 |
0.00 |
专用工具装备购置费 |
0.00 |
0.00 |
399 |
别总支出 |
2,407,421.00 |
0.00 |
基本条件体系施工 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠予房产 |
0.00 |
0.00 |
特大型修善 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
國家赔尝杂费费用支出 |
0.00 |
0.00 |
新服务网路及工具购买游戏更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间艺术非营利公司和职工群众公司村民自治公司国家补贴 |
2,407,421.00 |
0.00 |
材料物资储备量 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
同一总支出 |
0.00 |
0.00 |
宅基地征收土地赔偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对中国社会服务保障债卷经济补贴 |
0.00 |
──── |
安装 补助款 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会的保险公司资金补助费 |
0.00 |
──── |
地之上黏附物和青苗补上 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
填写各地社会性保险债券 |
0.00 |
──── |
房屋拆迁房屋补偿 |
0.00 |
0.00 |
||||
公务活动租车购买 |
0.00 |
0.00 |
||||
其余铁路交通器具添置 |
0.00 |
0.00 |
||||
藏品和摆放品折旧费 |
0.00 |
0.00 |
||||
通用经费支出累计数 |
3,194,707.26 |
274,967.26 |
七、基本上共同工程预算财务补贴款“三公”专项经费支出费用结算的时候表
2020年通常公共服务费用民政拨付“三公”费用支出费用预算表 |
|||||||||||
公示07表 |
|||||||||||
要制定组织:博鱼体育app 县横桥乡人艮政府部门 |
额度工作单位:元 |
||||||||||
费用数 |
部门预算数 |
||||||||||
合计数 |
因公出国工作(境)费 |
公务接待车辆租赁购入及运动维护费 |
因公接持费 |
总计 |
因公出境(境)费 |
国家公务私车添置及电脑运行保护费 |
国家公务服务费 |
||||
小计 |
国家公务私家车租赁费费 |
公务活动专用车工作运营费 |
小计 |
国家公务小二租车租赁费费 |
公务活动私家车进行养护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
15,710.00 |
0.00 |
15,710.00 |
0.00 |
15,710.00 |
0.00 |
注:本表体现团队本半一年度度“三公”费🐼用拨出预部门估算情形。这里面:估算数为“三公”费用年终估算数,部门估算数是包含当时 一半共同估算财务补贴款和从前半一年度结转周转金制定计划的实际情况拨出。 |
八、区政府性母基金预算财政预算补贴款收录花费预算表
去年 政府办公室性投资基金预部门预算财政预算补贴款薪资总支出部门预算表 |
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公开化08表 |
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要制定计量单位:博鱼体育app 县横桥乡各族人民武装部部 |
资金部门:元 |
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业务 |
本年结转和余额 |
当年度收入水平 |
上年费用 |
年尾结转和余额 |
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性支出效果种类几个会计科目数字 |
课程命名 |
自动求和 |
常规教育支出 |
内容收入支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
累计 |
0.00 |
1,735,980.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
|||
212 |
成乡街道社区拨出 |
0.00 |
1,735,980.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有制田地运用权土地出让纳入及分属专项整治借款纳入布置的拨出 |
0.00 |
1,735,980.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征收土地和棚户区改造补上拨出 |
0.00 |
1,735,980.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
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注:本表呈现机构本月度度区政府性新基金概算国库付款盈利、收支及结转和余额症状。 |
九、行业部门预算对外公布重要性个人信息调查统计表
2019单位部门竣工决算三公开相应问题数据汇总表
公开透明09表 |
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事业编制区政府部门:博鱼体育app 县横桥乡群众区政府 |
刷卡金额机关单位:元 |
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一、镇政府招标采购现状 |
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新项目 |
行次 |
采购管理钱数 |
|
自动求和 |
1 |
2,648,460.00 |
|
快件 |
2 |
122,750.00 |
|
过程 |
3 |
2,460,400.00 |
|
服务保障 |
4 |
65,310.00 |
|
二、政府部门自动运行事业费 |
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項目 |
调查统计数 |
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(一)行政处企事业单位 |
5 |
274,967.26 |
|
(二)参考因公员法维护视野计量单位 |
6 |
0.00 |
|
三、国有控股债务损坏情形 |
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(一)机动车数累计数(辆) |
7 |
1 |
|
1.副部(省)级及上面的一把手使用车 |
8 |
0 |
|
2.主要是领军村干部使用车 |
9 |
1 |
|
3.机要通信系统专车 |
10 |
0 |
|
4.救急有效保障了专用车 |
11 |
0 |
|
5.行政执法交警执法私车 |
12 |
0 |
|
6.特别专门方法使用车 |
13 |
0 |
|
7.离养老年轻干部租车 |
14 |
0 |
|
8.的买车 |
15 |
0 |
|
(二)价格70万🍰元往上适用主设备 (台、套) |
16 |
0 |
|
(三)成交单价200万元这些專用装备 🌌 (台、套) |
17 |
0 |
|
注:本表反应部年初度现政府回收及工商登记电脑运行劳务费和国有企业资源占用率事情。 |
3一部分 2019年度部门决算情况说明
一、利润花费部门预算总体性问题证明
去年 度纯收入来源总共1263.22千元、性拨出总ও共1210.2千元。与2017年相信,纯收入来源总共增高343.92千元,回落增高37.41%,性拨出总共增高289.98千元,增高31.51%。一般原故三是基本性性拨出增高,因工人增高,薪资性性拨出增高;二要政府性性基金、期货、现货、微盘增高,将新增高义土地征用拆迁征地拆迁补偿款。
二、利润竣工决算状况说明怎么写
本年度收入水平合计数1263.25万元,其中:财政拨款收入1263.25万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营🥂收入0ꦺ万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
三、费用支出 竣工决算症状表明
年初收支预估合计1ꦅ21✤0.2万元,其中:基本支出447.9万元,占比37.01%;项目支出762.3万元,占比62.99%,上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。
四、财政厅拨付营收拨出部门预算环境承载力事情讲解
2020年度财务付款收益合计1263.220万美元、教育费用经💎费支出费用 合计1210.2万美元。与2017年不同之处,财务付款收益合计多447.9万美元,多37.41%,财务付款教育费用经费支出费用 合计多289.910万美元,多31.51%。通常原故一主要教育费用经费支出费用 多,主要是因为工作人员多,基本工资性教育费用经费支出费用 多;二要中央政府๊性资金多,新添加入了高义拆迁赔偿房屋赔偿款。
五、应该公众工程预算不需要补贴款教育支出部门预算情况下这说明
(一)财政资金审批其他支出预算综合性问题
去年 度财政性部门补贴款费用付出费用费用 1210.2来万,占年初费用付出费用费用 预估合计的100%。与2017年比起,财政性部门补贴款费用付出费用费用 增大289.98来万,增大31.51%。包括病因首先是差不多费用付出费用费൲用 增大,根据职工增大,员工工资性费用付出费用费用 增大;二县政府性母基金增大,新开高义土地征用应对款。在这当中🌳,职工专项费用420.4来万,覆盖率34.74%,常规通用专项费用27.5来万,覆盖率2.27%。
(二)财政费用付款费用部门预算构造情況
17年度财务拨付付出1210.2万是,重要主要用于下述管理方面:一样 公共信息服务管理(类)付出424.82万是,占35.1%;市场经济担保和就业问题(类)付出69.0六万是,占5.7%;清洁卫生安全健康(类)付出15.02万是,占1.24%;城乡建设片区(类)付出173.8万是,占14.35%;农业和林业水(类)付出505.2万是,占41.77%;房屋担保(类)付出22.2万是,占1.84%。
(三)民政补贴款支出费用预算到底问题
总类会计科目拨出进行状况及增减诱因。如通常公用设施安全服务拨出年终工程预算341.12万元,支出决算424.82万元,完成年初预算的100%,用于工资福利支出、商品和服务支出、设备购置。较2018年决算增加79.44万元,增长23%,主要原因人员工资增加;社会保障和就业支出年初预算36.79万元,支出决算69.07万元,完成年初预算的100%,用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤金。较2018年决算增加69.07万元,增长100%,主要原因是2018年社会保障和就业未纳入我部门决算;卫生健康支出年初预算11.04万元,支出决算15.01万元,完成年初预算的100%,用于行政事业单位人员医疗保险缴费支出。较2018年决算增加8.95万元,增长100%,主要原因人员增加;城乡社区支出年初预算0万元,支出决算173.6万元,完成年初预算的100%,用于高义占地补偿款支出。较2018年决算增加49.17万元,增长39.52%,主要原因是新增高义占地补偿款;农林水支出年初预算391.25万元,支出决算505.5万元,完成年初预算的100%,用于♍农村道路建设、对村民委员会和村党支部的补助。较2018年决算增加66.55万元,增长15.16%,主要原因是道路建设及农村两委主干人员工资支出增加;住房保障支出年初预算18.4万元,支出决算22.2万元,完成年初预算的100%,用于住房公积金缴纳金及退休人员保障性安居工程支出。较2🅺018年决算增加22.1万元,增长100%,主要原因2018年住房公积金未纳入我部门决算。
六、应该公用成本预算财政部门拨付首要花费部门预算情形表示
去年的度不需要补贴款几乎收支447.9万美🌳金,这里面:人群专项资金420.4万美金,核心具有人群几乎薪水、离退休之人群薪水、个人养老稳定服务稳定服务、医药稳定服务、房间社保公积金;共用专项资金27.五万美金,核心具有工作费、纸箱💃印刷费、流程费、电价、扩大会议费、企业工会专项资金、好处费、其余交通网杂费。
七、通常公用预算表财政预算捐款“三公”金费教育支出部门预算情況介绍
2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为1.57万元,完成预算的98.19%,比上年减少(增加)0.03万元,下降(增长)1.86%,原因是:厉行勤俭节约。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,出国(境)团组0个,累计0人次,占比0%,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算1.57万元,占比100%,比上年减少0.03万元,下降1.86%;公务接待费支出决算0万元,占0比%,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。因公车辆租赁购买数目𓆏0辆,公务用车保有量1辆𓆏;国内公务接待批次0次,接待人数0人,国内公务接待费支出决算0万元,占比0%,比上年减少0万元,下降0%。
八、许多核心事宜具体情况这说明
(一)企事业单位进行劳务费性支出原因原因分析
2021年本部们政府部们进行事业性费花费27.2万元(与部们竣工决算中行政性工作行政机关单位🐻和定义公务活动活动员法经营的事业性工作行政机关单位一半公用估算财政资金付款总体花费师德皓大用事业性费之和要保持不一样),比201七年提升(增多)8.620万元,增大(削减)45.72%。注意现象是:公务活动活动员提升,油补提升(按照增减现象由部们要根据状况发生情况发生填列)。政府部们进行事业性费花费內径应在专业课程代词描述中进行情况说明。
(二)中央政府的采购情形说明怎么写
2019度,国家选购流程付出总产值264.8五上万元,之中:国家选购流程货品付出12.210上万元、国家选购流程工程项目付出246.04上万元、国家选购流程售后服务𒉰付出6.53上万元。
(三)国有化金融资产占据症状证明
已于2019年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特ꦺ种专业技术用♋车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)决算绩效考核的情况原因分析
概算绩效评价评价事业事业开展业务事情。表明概算绩效评价评价事业让,我部门管理安排对2019年度⛄省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金563.3万元,占一般公共预算项目支出总额的54.34%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
集𝓡体对“乡村级管理方法费”“党委会本职工作资金投入”“机关事业单位餐厅餐费补助金”等3个大型工程开设了相关部门考核,有般通用概工程费用总教育支出563.叁余万元,市政府性本金概工程费用总教育支出0余万元。在这其中,我企业二个大型工程概工程费用本金落实到位率100%,概工程费用本金来执行率100%.
部们预算中业务绩效考评自评的结果。我部们如今在部们预算中反应”农村基层管控费”“党组业务专项经费”“国家机关学校食堂伙食费补助款&rꦺdquo;品牌考核自评数据(一个部最好不要会选择二个品牌)。
乡级经营费业务绩效考核考评自评具体描述:通过今年初选用的绩效考核考评总体目标,业务自评命中率为96.25分。全年预算🥂数为391.25万元,执行数为485.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障村级组织正常运转;二是提高群众的满意度。发现🐷的主要问题及原因:一是财务制度有待完善;二是立项依据不够充分。下一步改进措施:一是完善各项财务规章制度;二是完善立项依据。
党支部操作劳务费投资活动绩效评价考核自评研究:依据本年确定的绩效评价考核梦想,投资活动自评评分为97.25分。全ℱ年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%✱。项目绩效目标完成情况:一是保障基层党委政府正常运转;二是提高办事效率。发现的主要问题及原因:一是财务制度有待完善;二是立项依据不够充分。下一步改进措施:一是完善各项财务规章制度;二是完善立项依据。
行政单位餐厅食堂餐费补贴政策品牌考核自评具体描述:选择今年初人设的考核梦想,品牌自评总得分为97.25分。全年预算数为7.8万元,执行数为7.8万元,完成预算的100%。项目𝓡绩效目标完成情况:一是改善机关干部伙食标准;二是提高满意度。首要情况及原因分析:八是财务出纳部监督系统有待于更加完美;第二项目立项申请错施꧒达不到充足。下每一步改进建议错施:八是更加完美各个财务出纳部系统监督系统;第二更加完美项目立项申请错施。
(考核品评汇报以附加行驶面向社会)
抄送一:19年农村基层工作承包费产品绩效评介自评介汇报
抄送二:2018党支部事业预备费建设项目效绩自如何评价申请书
附近三:2020年乡村企事业单位餐费补助款项目流程工作绩效自点评通知单
(五)的要表明的作用
4.组成部分 动词表达
机构应先根据机构项目预算管理工作耍求,对本机构相关的技术专业动词实现释疑。(下例模💞板开发仅作参考资料,以机构事ꦏ实是以)
一、民政捐款纳入:指方从同级民政行政部门拥有的民政财政预算周转金。
二、工作工资创收:指工作单位名称展开专业化渠道生活及輔助生活授予的工资创收。
三、营业使使收入:指视野部门在职业 相关业务项目形式和其辅助性꧙项目形式之余开展调研非独特记帐营业项目形式完成的使使收入。
四、某些效益:指机构确认的除所诉效益之外的每一项收
入。其主要是按规程私用的售房收入来源来源、银行存款存款利息收入来源来源等。
五、年末结转和盈余:指工作单位原先月度暂不完毕、结转到年初按有关的规定延续运行的的资金。
六、大体开支:指为保驾护航学校普通运行、搞定此外生活中岗位任务卡而遭受的员工开支和公用设施开支。
七、楼盘付出:指在大致付出模版为成功指定区域人事部门的任务和企事业发展前景对方所有的付出。
八、“三公”专项资金:指省直政府部门用基本公用设施概预算合理安排的因公出国旅游工作留学(境)费、国家国家国家因公欢迎欢迎活动出行新购及启用费和国家国家国家因公欢迎欢迎活动接受费。里面,因公出国旅游工作留学(境)费揭示公司国家国家国家因公欢迎欢迎活动出国旅游工作留学(境)的国际性旅费、国内外的城市间城市交通补贴、寄宿费、饭食费、培圳费、公杂费等付出;国家国家国家因公欢迎欢迎活动出行新购费揭示国家国家国家因公欢迎欢迎活动出行车子新购付出(含车子新购税);国家国家国家因公欢迎欢迎活动出行启用检修费揭示公司按规则删去的国家国家国家因公欢迎欢迎活动出行主要燃料费、维护保✤养费、过站过河费、保险服务费、安全可靠奖赏资金等付出;国家国家国家因公欢迎欢迎活动接受费揭示公司按规则开销的以及国家国家国家因公欢迎欢迎活动接受(含外宾接受)付出。
九、政府机关运作费用财政预算:指行政部门院⭕校✨和操作国家公务员考试法管理制度的企业发展院校安全使用一样公众财政预算制定计划的通常其他性支出中的台账公供费用财政预算其他性支出。