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博鱼体育app 县横桥乡人民政府 2019年预算公开情况说明
发布日期:2019-03-21 08:21 来源: 博鱼体育app 县政府网 浏览次数:  🌜; 【字体:大 中 小】 ﷽ 打印机本页
第二要素 情况
一、部门乃至每一位员工最主要部门职责
(1)促进经济发展,增加农民收入。
(2)强化公共服务,着力改善民生。
(3)加强社会管理,维护农村稳定。
(4)推进基层民主,促进农村和谐。
二、部门管理概预算厂家组织机构装置事情
监管部门行政处要制定编制数ꦑ20人,事业编制人数17人,退休人员23人。内设股室有党政综合办公室,扶贫办,农村经济管理中心和农村综合便民服务中心。
二是部件2019年度部门预算报表
一、团队收入支出总表
去年的单位部门成本预算结余总表 |
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机关单位:万多 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
的金额 |
投资项目 |
标准 |
一、普遍公众费用净收入 |
798.60 |
一、接待费经费支出 |
798.60 |
二、集体所有制资本管理生产经营费用效益 |
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二、拨出事业费 |
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三、上司政府补贴收入水平 |
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三、其它的结余 |
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四、许多创收 |
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当年度利润预估合计 |
798.60 |
上年拨出总金额 |
798.60 |
二、部门管理薪资总表
17年职能部门决算盈利总表 |
|
部门:万多 |
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项 目 |
标准 |
一、普通通用概算利润 |
798.60 |
二、县政府性基金、期货、现货、微盘成本预算效益 |
|
三、公有资产投资开费用年收入 |
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四、上一级补贴政策工资 |
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五、各种收入来源 |
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累计 |
798.60 |
三、团队付出总表
2021部分预决算费用支出 总表 |
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的单位:多万元 |
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项 目 |
限额 |
一、金费性支出 |
798.60 |
二、拨出专项资金 |
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三、各种开支 |
|
累计 |
798.60 |
四、不需要付款出入总表
2020个部门概算民政捐款出入总表 |
||||||
的单位:多万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
票额 |
楼盘 |
钱数 |
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小计 |
般公开财政预算项目资金 |
当地政府性货币基金估算专项资金 |
国有企业资本管理营业费用周转金 |
|||
一、应该共同工程预算金额 |
798.60 |
一、通常情况下共公服务质量结余 |
263.32 |
263.32 |
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二、政府部性新基金成本预算信贷资金 |
|
二、国际关系费用 |
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三、公有资本公司销售经营估算资金量 |
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三、航空航天收入支出 |
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四、公共性安全的费用 |
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五、的教育开支 |
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六、专业技艺付出 |
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七、文化知识旅游行业体育竞技与文化传播费用支出 |
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八、社会生活后勤保障和出去上班付出 |
36.79 |
36.79 |
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九、卫生学稳定经费支出 |
11.04 |
11.04 |
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十、节约环保标准费用 |
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国庆、城市街道社区教育支出 |
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十三、农业和林业水收入支出 |
469.05 |
469.05 |
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13、交通配套运输物流付出 |
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十四、环境资源勘测资料等支出费用 |
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15、工商业贴心夜场服务等费用 |
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十五、银行业结余 |
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十八、支助其余地域收支 |
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十七、天然市场海底气象局等收入支出 |
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19、房屋有保障费用 |
18.40 |
18.40 |
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二十五、油粮资源储备量其他支出 |
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二十一月、自然灾害消灭及应对控制拨出 |
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二12、相关费用 |
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二13、债款付息经费支出 |
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年初纯收入累计 |
798.60 |
本年度收入支出总金额 |
798.60 |
798.60 |
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五、一般来说公用估算教育支出表
2020年正常公共服务工程预算开支状态表 |
||||
方:千元 |
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付出工作 |
工作类别 项目打码 (类、款、项) |
创业项目名号 |
2021费用数 |
自己的名字 |
一、基本公开精准服务 |
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|
以政府办公楼厅(室)及有关于系统事情 |
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|
行政事务运营 |
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2010301 |
底薪春节福利其他支出 |
111.79 |
|
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2010301 |
42.74 |
|
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|
2010301 |
31.5 |
|
|
|
2010301 |
56.38 |
|
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|
2010301 |
机关事业单位淘宝宝贝和服务性经费支出 |
8.11 |
|
|
2010301 |
对自身和婚姻的补帖 |
12.8 |
|
|
2010301 |
党支部作业劳务费 |
16.5 |
|
|
2010302 |
党委会工作任务专项资金 |
43.5 |
|
|
2010301 |
党委会运作资金投入 |
10 |
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|
2010399 |
城镇企事业单位高校食堂补贴金 |
7.8 |
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八、市场服务保障和大学生就业花费 |
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|
摄入全國社会生活得到保障货币基金 |
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|
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|
国家机关事业性厂家基础医养人寿保险付款经费支出 |
2080501 |
国库补助费养老生活人寿保险 |
36.79 |
|
企工作计量单位工作计量单位工作年金缴纳费用经费支出 |
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九、食品卫生身体费用支出 |
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行政事务企业单位医疗设备 |
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财政厅对大体医疗机构人身险资金的补助款 |
2101101 |
民政国家补贴医疗卫生保费 |
11.04 |
|
12、农业水付出 |
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|
设备正常运作 |
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|
对全村分委会会和村党总支的补帖 |
2130705 |
对群众理事会会和党组织津贴 |
197.4 |
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2130705 |
对居民理事会会和党总支补帖 |
193.85 |
|
第十九、居住房基本保障其他支出 |
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|
公房社保公积金 |
2210201 |
财政部门救济款房产北京公积金 |
18.4 |
|
年末留有 |
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另外的费用支出 |
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六、一样 公用财政预算关键总支出表
二零一九年应该公用费用预算常见拨出详情表 |
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公司的:千元 |
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作用归类 |
累计 |
区政府经济实惠分为 |
单位部门条件分 课程和科目标识号 (类、款) |
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专业科目项目编码 (类、款、项) |
题目公司名称 |
国家机关年终奖金福利待遇经费支出 (公资褔利拨出) |
政府部门物品和精准服务付出 (商品种类和贴心服务费用支出 ) |
对他人和家里的补帖 |
||
2010301 |
行政管理执行 |
111.79 |
111.79 |
|
|
30101 |
2010301 |
人事部门行驶 |
42.74 |
42.74 |
|
|
30102 |
2010301 |
行政管理工作 |
31.5 |
31.5 |
|
|
30107 |
2010301 |
行政诉讼运营 |
56.38 |
56.38 |
|
|
30103 |
2010301 |
机构商品价格和服务的收支 |
8.11 |
|
8.11 |
|
30201 |
2010301 |
对他人和家中的经济补贴 |
12.8 |
|
|
12.8 |
30304 |
2080501 |
国库补助费养老生活保险服务 |
36.79 |
36.79 |
|
|
30108 |
2101101 |
财务补贴金医疗卫生保费 |
11.04 |
11.04 |
|
|
30110 |
2210201 |
财政支出国家补贴商品房北京公积金 |
18.4 |
18.4 |
|
|
30113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加总 |
329.55 |
308.64 |
8.11 |
12.8 |
七、今年基本上共公费用预算“三公”接待费支出费用前提表 |
||
|
|
机构:万是 |
项 目 |
上年预决算数 |
微信备注 |
三公费用小计 |
2.8 |
|
1、因公出国留学(境)保险费用 |
|
|
2、公务到访到访费 |
|
|
3、公务活动出行费 |
2.8 |
|
在这其中:(1)国家公务专用车正常运行维护保养费 |
2.8 |
|
(2)公务活动用车的租赁费费 |
|
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八、部门性资金概预算其他支出表
2021年单位部门项目预算政府机关性债券其他支出表 |
|||||||||
公司:万块 |
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大型项目 |
本年度薪水 |
上年付出 |
国家金钱分类整理 |
单位部门城市发展分类别 |
|||||
收支特点分类整理学科商品编号 |
几个会计科目称谓 |
学科编写代码 (类、款) |
考试科目品牌 (类、款) |
管理费用编号规则 (类) |
学科称谓 (类) |
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类 |
款 |
项 |
累计数 |
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207 |
和文化体育课与山东新农商软件科技有限公司收入支出 |
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|
(落实措施至“项”级) |
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208 |
社会各界保障机制和毕业生就业收支 |
|
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|
|
|
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||
|
(落实措施至“项”级) |
|
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|
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212 |
成乡街道办教育支出 |
|
|
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|
(明确至“项”级) |
|
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||
213 |
农业和林业水其他支出 |
|
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||
|
(落实至“项”级) |
|
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|
|
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214 |
道路及运输收入支出 |
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|
(落实责任至“项”级) |
|
|
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|
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215 |
资源共享勘查新信息等拨出 |
|
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|
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||
|
(明确责任至“项”级) |
|
|
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216 |
金融业服務业等拨出 |
|
|
|
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|
(优化至“项”级) |
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229 |
其他总支出 |
|
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|
(落实责任至“项”级) |
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九、集体所有制金融资本生产预决算开支表
2020集体所有制基金自主经营预决算总支出表 |
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机关单位:万是 |
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好项目 |
本年度开支 |
镇政府经济增长进行分类 |
部分金钱划分类别 |
|||||
收入支出技能总类管理费用商品编号 |
课程称呼 |
课程和科目商品编号 (类、款) |
科目表简称 (类、款) |
题目打码 (类) |
专业科目公司名称 (类) |
|||
类 |
款 |
项 |
预估合计 |
|
|
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208 |
的社会保证和择业开支 |
|
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|
(明确至“项”级) |
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223 |
国有企业投资营业预算表费用支出 |
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|
(明确责任至“项”级) |
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230 |
适当肿瘤转移付出 |
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(明确责任至“项”级) |
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第一一些2018度科室概预算状态阐述
一、2019年预算收入、支出比2018年增减变化情况
2020年净净使收入798.10十万,2016年净净使收入794.99十万。与2016年相扩大。扩大的主观原由注意是专业的人员员工薪资会员福利微信净净使收入扩大。2020年收入付出798.10十万,2016年收入付出794.99十万。与2016年相比之下企事业单位收入付出整体来说扩大。扩大的主观原由注意是专业的人员员工薪资会员福利微信收入付出扩大。
二、“三公经费”预算
二零一九年度“三公预备费”预决算2.八万美金,与201八年预决算有点减掉。有点减掉的情况包括是严格要求落到实处国家国家因公活动出行会议制度。在这当中因公出境(境)学费0万美金,较本年预决算差不多,二零一九年参加国出境(境)团组0个,积攒0人;国家国家因公活动到访费0万美金,较本年预决算差不多;国家国家因公活动出行执行保养费2.八万美金,较本年预决算有点减掉;国家国家因公活动出行购入费0万美金,较本年预决算差不多。
三、市直机关开机运行金费具体情况
今年度企事业单位正常运行接待费财政厅捐款决算表8.1三万元,较2015年决算表抑制。抑制的问题核心是认真落实上司压缩文件思想,厉行勤俭节约。
四、现政府招标员计划状况
去年的横桥乡人们中央当地地方政府机构回收决算金额397.950万元,但其中,中央当地地方政府机构回收物货决算15.150万元;中央当地地方政府机构回收工程建设决算3六十万元;中央当地地方政府机构回收保障决算12.5万元。
五、国有制资本侵占原因
累计2018年12月31日,本部门国有资产444.44上万元,至少:拥有车俩1辆(领导公务用车保障1辆,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆)。
六、工程预算绩效评价现象阐述
2019度本部位布局工作绩效评价指标798.8万元,这当中根本费用329.530万元,投资新大型项目费用469.030万元,共重设投资新大型项目工作绩效评价指标3个投资新大型项目,共469.030万元。
第二步部件 名称表达
根本支出费用:指为质量保障贷款机构一切正常转动、结束台账本职工作目标而引发的考生收支和通用收支。
该项目花费:指在通常收支费用囿于为来完成单一行政机关工作任务和人事不断发展阶段目标所情况的收支费用。
“三公”事业费:指企业公司部门用正常公开预算表让的因公出境工作工作(境)费、国家因公活动接侍私家车购进及加载费和国家因公活动接侍接侍费。这里面,因公出境工作工作(境)费表现企业公司国家因公活动接侍出境工作工作(境)的香港国际旅费、外国都市间公路租车费、往宿费、膳食费、技能培训费、公杂费等收支;国家因公活动接侍私家车购进表现工商登记和参公事业企业公司国家因公活动接侍私家车购进收支(含来往车辆购进税、汽车牌照费);国家因公活动接侍私家车加载维护与保养费表现企业公司按暂行法规保存的国家因公活动接侍私家车染料费、售后修理费、在街上过路的垫资费、健康费、健康权益保险预算等收支;国家因公活动接侍接侍费表现企业公司按暂行法规开销的特殊国家因公活动接侍接侍(含外宾接侍)保险预算。
市直机关加载资金:指各不门的公共资金,还包括辦公及印厂费、轻工费、出差补贴、会议内容费、特权费、日常任务修补费、专属材料及一样设备购进费、辦公共房水电气费、辦公共房采暖费、辦公共房小区物业服务保管费、公务接待出行用车加载维修费及及一些花费。