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博鱼体育app 县泽掌镇人民政府2018年度部门决算
发布日期:2019-10-21 10:40 来源: 博鱼体育app 县政府网 浏览次数: &nbs🎃p; 【字体:大 中 ♒小】 word打印本页
一、部门主要职责
(1)促进经济发展,增加农民收入。
(2)强化公共服务,着力改善民生。
(3)加强社会管理,维护农村稳定。
(4)推进基层民主,促进农村和谐。
二、部门决算单位机构设置情况
在编人群27人,退休人员8人。内设股室4个,即:党政综合办公室、博鱼体育app 县泽掌镇扶贫工作办公室、博鱼体育app 县泽掌镇农村经济管理中心和博鱼体育app 县泽掌镇农村综合便民服务中心。
2、大部分 2018年度部门决算报表
一、2018年收入支出决算总表
201八年效益性支出竣工决算总表 |
|||||
&😼nbsp; 公示01表 |
|||||
事业公司的编制公司的:博鱼体育app 县泽掌镇市民政府部门 总额公司的:元 |
|||||
薪资 |
付出 |
||||
业务 |
行次 |
钱数 |
内容 |
行次 |
资金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、民政付款收入来源 |
1 |
4,650,736.80 |
一、大部分公众的服务费用支出 |
35 |
2,614,469.60 |
在当中:政府机关性投资基金项目预算财政厅拨付 |
2 |
243,228.80 |
二、国际关系收支 |
36 |
0.00 |
二、上司补贴金纯收入 |
3 |
0.00 |
三、防御总支出 |
37 |
0.00 |
三、事业单位效益 |
4 |
0.00 |
四、公共服务很安全结余 |
38 |
0.00 |
四、经验薪水 |
5 |
0.00 |
五、培育支出费用 |
39 |
0.00 |
五、加盟企业单位缴纳收录 |
6 |
0.00 |
六、学科技能支出费用 |
40 |
0.00 |
六、别薪资收入 |
7 |
0.00 |
七、艺术体育类与新传媒教育支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、发展得到保障和就业机会支出费用 |
42 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疔干净卫生与行动计划养育拨出 |
43 |
0.00 |
|
10 |
|
十、绿色建筑节能减排性支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一月、村镇居委开支 |
45 |
243,228.80 |
|
12 |
|
12、农业和林业水教育支出 |
46 |
1,838,925.00 |
|
13 |
|
13、交通线车辆付出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、教育资源勘查企业信息等付出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十八、行业服务项目业等付出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
16、金融资本性支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十二、协助各种中南部经费支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十七、土地资源浮游生物气象台等拨出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
19、往房后勤保障费用支出 |
53 |
0.00 |
|
20 |
|
三十、粮油加工防汛物资产出教育支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二11、另一个教育支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二第十二、公司债务还本开支 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十五、负债付息性支出 |
57 |
0.00 |
当年度年收入累计 |
24 |
4,650,736.80 |
当年度花费总计 |
58 |
4,696,623.40 |
用事业发展债卷解决收入支出差额 |
25 |
0.00 |
盈余配置 |
59 |
0.00 |
年终结转和余额 |
26 |
45,886.60 |
缴税应纳税所得额税 |
60 |
0.00 |
首要开支结转 |
27 |
19,744.60 |
导出人春节福利新基金 |
61 |
0.00 |
项目流程付出结转和盈余 |
28 |
26,142.00 |
转移事业单位股票基金 |
62 |
0.00 |
合作经营盈余 |
29 |
0.00 |
另一 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
岁末结转和节余 |
64 |
0.00 |
|
31 |
|
差不多性支出结转 |
65 |
0.00 |
|
32 |
|
的项目教育支出结转和余额 |
66 |
0.00 |
|
33 |
|
运营节余 |
67 |
0.00 |
总金额 |
34 |
4,696,623.40 |
总共 |
68 |
4,696,623.40 |
注:本表表明部门管理上财政年度的总开支和月底结转盈余事情。 |
二、2018年收入决算表
201八年年收入预算表 |
||||||||||
&🐬nbsp; 公开的02表 |
||||||||||
事业编制厂家:博鱼体育app 县泽掌镇市民政府 |
余额机构:元 |
|||||||||
建设项目 |
当年度创收总金额 |
财政资金审批净收入 |
上级领导经济补贴使收入 |
事业发展纯收入 |
生意纯收入 |
附加厂家缴纳纳入 |
的个人收入 |
|||
教育支出功能模块的分类考试科目编码查询 |
学科名称大全 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
累计数 |
4,650,736.80 |
4,650,736.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
通常共同服务的收入支出 |
2,576,183.00 |
2,576,183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府部辦公厅(室)及相关机购公共事务 |
2,526,183.00 |
2,526,183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政事务开机运行 |
1,674,183.00 |
1,674,183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般来说财政管理方法事务性 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其它镇政府企业办厅(室)及各种相关机购事物开支 |
252,000.00 |
252,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织安排事务管理 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013202 |
应该行政公共事务维护公共事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城市小区付出 |
243,228.80 |
243,228.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
公有农田食用权土地出让个人效益及相匹配的自查报告债权债务个人效益科学安排的付出 |
243,228.80 |
243,228.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
土地征收和拆迁安置赔偿金花费 |
243,228.80 |
243,228.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林业水其他支出 |
1,831,325.00 |
1,831,325.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
现代农业 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其它林果业结余 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
村口网络综合深化改革 |
1,771,325.00 |
1,771,325.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村内医学会会和村支部的补贴政策 |
1,771,325.00 |
1,771,325.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反应政府部门上全年度完成的基本利润现象。 |
三、2018年支出决算表
2016年总支出预算表 |
||||||||||
透明化03表 |
||||||||||
编写企事业单位:博鱼体育app 县泽掌镇老百姓地方政府 |
的金额企业:元 |
|||||||||
新项目 |
当年度总支出累计 |
最基本支出费用 |
内容结余 |
缴纳上一级收入支出 |
运作收入支出 |
对付属企事业单位补贴费费用 |
||||
经费支出功用划分类别项目打码 |
课目明称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
预估合计 |
4,696,623.40 |
1,693,927.60 |
3,002,695.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般的服务于性服务于性支出 |
2,614,469.60 |
1,693,927.60 |
920,542.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
国家工作厅(室)及想关设备行政事务 |
2,564,469.60 |
1,693,927.60 |
870,542.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政机关进行 |
1,693,927.60 |
1,693,927.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010302 |
基本政府部门菅理事务性 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010399 |
同一人民政府办公室厅(室)及有关系学校事务性收支 |
270,542.00 |
0.00 |
270,542.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20132 |
组织结构行政监察 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013202 |
通常行政事务性经营事务性 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡居民特别花费 |
243,228.80 |
0.00 |
243,228.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有化用地适用权出令效益来源及表示自查自纠财产效益来源安排好的拨出 |
243,228.80 |
0.00 |
243,228.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120801 |
土地征用和撤迁赔偿费总支出 |
243,228.80 |
0.00 |
243,228.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
畜牧业水开支 |
1,838,925.00 |
0.00 |
1,838,925.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21301 |
农林业 |
67,600.00 |
0.00 |
67,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130142 |
农村社区路途搭建 |
7,600.00 |
0.00 |
7,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130199 |
许多农林教育支出 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21307 |
中国农村融合机构改革 |
1,771,325.00 |
0.00 |
1,771,325.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130705 |
对给村民常务促进会和村党总支的补贴费 |
1,771,325.00 |
0.00 |
1,771,325.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表体现了部们年初度达到的各种结余的情况。 |
四、2018年财政拨款收入支出决算总表
2017年财政经费支出补贴款薪水经费支出部门预算总表 |
||||||||
对外公布04表 |
||||||||
编制管理组织:博鱼体育app 县泽掌镇公民部门 |
限额的单位:元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
票额 |
该项目 |
行次 |
的金额 |
|||
小计 |
般服务性费用预算财政性补贴款 |
县政府性投资基金概预算国库审批 |
||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一样公用工程预算财政局捐款 |
1 |
4,407,508.00 |
一、通常情况下共同保障经费支出 |
31 |
2,614,469.60 |
2,614,469.60 |
0.00 |
|
二、政府办公室性资金预算表不需要拨付 |
2 |
243,228.80 |
二、外交关系收支 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、饮水机开支 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、服务性安全保障总支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、基础教育费用 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学有效方法结余 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化水平体育健康与传媒广告收入支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会生活保驾护航和就业率支出费用 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗设备卫生学与准备生肓拨出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节电环境费用 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一月、村镇社区网站总支出 |
41 |
243,228.80 |
0.00 |
243,228.80 |
|
|
12 |
|
第十二、畜牧业水其他支出 |
42 |
1,838,925.00 |
1,838,925.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十五、交通银行车辆运输收支 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源性勘察资料等其他支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十六、商业性的服务业大头等性支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
第十六、金融投资性支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十六、支援其它区域拨出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十九、国土资源海洋能气象条件等支出费用 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
第十九、房屋服务保障开支 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
2、油粮运输存储教育支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一月、另外费用 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二12、负债还本其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二第十三、资产付息拨出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年度工资收入合计数 |
24 |
4,650,736.80 |
年初付出自动求和 |
54 |
4,696,623.40 |
4,453,394.60 |
243,228.80 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
期初不需要补贴款结转和余额 |
26 |
45,886.60 |
年底财务付款结转和节余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一样通用预决算财政局捐款 |
27 |
45,886.60 |
首要总支出结转 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府部门性基金、期货、现货、微盘估算财政预算拨付 |
28 |
0.00 |
创业项目付出结转和节余 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总共 |
30 |
4,696,623.40 |
总额 |
60 |
4,696,623.40 |
4,453,394.60 |
243,228.80 |
|
注:本表投诉部本🔥月度度常见共公项目费用预算财政预算部门拨付和中央政🌠府性股票基金项目费用预算财政预算部门拨付的总出入和月底结转盈余环境。 |
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
201八年通常公益性概预算财政预算补贴款花费竣工决算表(一) |
||||||
公开的05表 |
||||||
编制工作院校:博鱼体育app 县泽掌镇国民以政府 |
资金额企事业单位:元 |
|||||
内容 |
本年度支出费用预估合计 |
关键费用支出 |
楼盘付出 |
|||
经费支出性能类别课目商品代码 |
会计科目明称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计数 |
4,453,394.60 |
1,693,927.60 |
2,759,467.00 |
|||
201 |
一半公益性产品支出费用 |
2,614,469.60 |
1,693,927.60 |
920,542.00 |
||
20103 |
中央政府办公装修厅(室)及有关于部门事务性 |
2,564,469.60 |
1,693,927.60 |
870,542.00 |
||
2010301 |
行政部门电脑运行 |
1,693,927.60 |
1,693,927.60 |
0.00 |
||
2010302 |
通常情况政府部门经营事务处理 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
||
2010399 |
任何政府部工作厅(室)及涉及到的单位事物总支出 |
270,542.00 |
0.00 |
270,542.00 |
||
20132 |
安排事务处理 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||
2013202 |
一般的行政性经营事宜 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||
213 |
农业水收入支出 |
1,838,925.00 |
0.00 |
1,838,925.00 |
||
21301 |
种植业 |
67,600.00 |
0.00 |
67,600.00 |
||
2130142 |
山东农村通道建筑 |
7,600.00 |
0.00 |
7,600.00 |
||
2130199 |
其它的种植业经费支出 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
||
21307 |
农村地区网络综合改革创新 |
1,771,325.00 |
0.00 |
1,771,325.00 |
||
2130705 |
对老百姓常务编委会和村党组织的补助金 |
1,771,325.00 |
0.00 |
1,771,325.00 |
||
注:本表影响行政部门年初度普通公共服务决算财政局补贴款结余条件。 |
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
201七年寻常公共信息预算财政部门补贴款教育支出预算表(二) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
发表06表 |
||||||||||
制定院校:博鱼体育app 县泽掌镇人艮政府部 |
|
资金额机构:元 |
|||||||||||||
经济能力区分专业科目编写代码 |
科目必品牌 |
标准 |
其中的:主要性支出 |
实惠种类会计分类数字 |
学科种类 |
限额 |
中仅:基础收入支出 |
划算归类科目必编写代码 |
科目表名字大全 |
累计额 |
这之中:基础总支出 |
生活等级分类会计分类商品编号 |
考试科目名号 |
数额 |
至少:总体教育支出 |
301 |
年薪公益福利性支出 |
1,638,331.00 |
1,488,350.00 |
302 |
品牌和的服务性支出 |
705,286.60 |
183,467.60 |
309 |
金融资本性支出费用(常见搭建) |
0.00 |
── |
31022 |
隐形的金融资产租赁费 |
0.00 |
0.00 |
30101 |
根本工资收入 |
897,391.00 |
747,410.00 |
30201 |
办公楼费 |
160,769.60 |
25,081.60 |
30901 |
住宅房建物购建 |
0.00 |
── |
31099 |
另一个投资者性开支 |
0.00 |
0.00 |
30102 |
津贴补肋补肋 |
631,820.00 |
631,820.00 |
30202 |
uv打印机彩印费 |
105,444.00 |
10,000.00 |
30902 |
办公场所专用设备购进 |
0.00 |
── |
307 |
债权债务日息及材料费其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30103 |
奖金税率 |
54,148.00 |
54,148.00 |
30203 |
服务咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专属机械购进 |
0.00 |
── |
30701 |
博鱼体育app 国家债款付息 |
0.00 |
0.00 |
30106 |
膳食补贴金费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
办理手续订 |
1,348.00 |
600.00 |
30905 |
的基础的设施建没 |
0.00 |
── |
30702 |
国际公司债务付息 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
考核待遇 |
54,972.00 |
54,972.00 |
30205 |
有水费 |
7,200.00 |
5,000.00 |
30906 |
大一些的翻修 |
0.00 |
── |
30703 |
我国公司债务上市管理费 |
0.00 |
0.00 |
30108 |
行政院校自己事业院校大致颐养天年商业保险手机缴费 |
0.00 |
0.00 |
30206 |
电费缴费 |
62,362.00 |
18,362.00 |
30907 |
问题网络上及軟件购进系统更新 |
0.00 |
── |
30704 |
国外的借债发布杂费 |
0.00 |
0.00 |
30109 |
新职业年金缴付 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
电力费 |
0.00 |
0.00 |
30908 |
废旧物资贮备 |
0.00 |
── |
311 |
对中小企业补助款(大多建设规划) |
0.00 |
── |
30110 |
机关人员大多整形保险费用付款 |
0.00 |
0.00 |
30208 |
冬季取暖费 |
25,800.00 |
0.00 |
30913 |
公务接待专车购置费 |
0.00 |
── |
31101 |
资金金赋予 |
0.00 |
── |
30111 |
公务活动员诊疗政府补贴交费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业服务管理系统费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
某个道路交通器具购进 |
0.00 |
── |
31199 |
另一对企业公司补贴 |
0.00 |
── |
30112 |
一些社会的保障机制网上缴费 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
旅差费 |
78,348.00 |
23,124.00 |
30921 |
出土文物和摆货品购买 |
0.00 |
── |
312 |
对品牌补帖 |
0.00 |
0.00 |
30113 |
租赁房社保公积金 |
0.00 |
0.00 |
30212 |
因公出国留学(境)资金 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
隐约股本租赁费 |
0.00 |
── |
31201 |
基金金侵入 |
0.00 |
0.00 |
30114 |
医疔费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
修理(护)费 |
52,200.00 |
15,000.00 |
30999 |
别的大体基础建设性支出 |
0.00 |
── |
31203 |
地方政府股份权股权投资新基金股份权股份权股权投资 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
另一底薪员工福利拨出 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租用费 |
12,000.00 |
0.00 |
310 |
资金性其他支出 |
185,800.00 |
0.00 |
31204 |
的费用补贴款 |
0.00 |
0.00 |
303 |
对私人和婚姻的津贴 |
895,032.00 |
22,110.00 |
30215 |
会议安排费 |
4,000.00 |
0.00 |
31001 |
房子建筑工程施工物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
存款利息补肋 |
0.00 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
技术培训费 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
工作装置购买 |
58,000.00 |
0.00 |
31299 |
许多对中小企业补贴政策 |
0.00 |
0.00 |
30302 |
辞职费 |
0.00 |
0.00 |
30217 |
公务接待工作接待工作费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专属设备购买 |
0.00 |
0.00 |
399 |
的开支 |
1,028,945.00 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用型板材费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基本知识建筑设施施工 |
7,600.00 |
0.00 |
39906 |
转赠 |
0.00 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装采购费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
较大型修建 |
120,200.00 |
0.00 |
39907 |
我国赔偿费花销结余 |
0.00 |
0.00 |
30305 |
生命补帖 |
895,032.00 |
22,110.00 |
30225 |
专用的燃剂费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
资讯网咯及app购进更新时间 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对人们非营利团队安排和顾客性自治权团队安排救济款 |
1,028,945.00 |
0.00 |
30306 |
救治费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
建筑劳务费 |
74,661.00 |
15,046.00 |
31008 |
资源存储 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
另一拨出 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
社区医药费补贴费 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
申请销售费 |
38,650.00 |
0.00 |
31009 |
士地来补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对世界保护新基金补贴申请书 |
0.00 |
── |
30308 |
资助金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
总工会经费支出 |
10,524.00 |
10,524.00 |
31010 |
安装补贴政策 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对市场稳定货币基金补贴 |
0.00 |
── |
30309 |
奖赏金 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
发福利费 |
630.00 |
630.00 |
31011 |
路上黏附物和青苗补偿费用 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
获取中国社交保险基金投资 |
0.00 |
── |
30310 |
自己的林业生育救济款 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
因公用车的正常运行维保费 |
11,250.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁安置应对 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
某些对个体和企业的补助费其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
许多城市交通花销 |
55,000.00 |
55,000.00 |
31013 |
公务接待租车添置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附带管理费 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
某些交通费专用工具购置费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
一些宝贝和服务项目教育支出 |
5,100.00 |
5,100.00 |
31021 |
古物和橱窗陈列品新购 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
员工金费加总 |
2,533,363.00 |
1,510,460.00 |
公用设施接待费累计数 |
1,920,031.60 |
183,467.60 |
||||||||||
注:本表影响部✅当本ꦡ期度应该公共服务概预算国库拨付性支出费用详细状态(在其中比如基本性性支出费用详细状态)。 |
|
|
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
2018年正常公益性概预算财政预算拨付“三公”劳务费其他支出部门预算表 |
|||||||||||
开放07表 |
|||||||||||
事业编院校:博鱼体育app 县泽掌镇大家国家 总额院校:元 |
|||||||||||
概算数 |
预算数 |
||||||||||
合计数 |
因公出国留学(境)费 |
公务活动车辆添置及加载保障费 |
国家公务服务费 |
累计数 |
因公出国工作(境)费 |
公务接待公务车购入及开机运行维护费 |
公务活动接代费 |
||||
小计 |
国家公务私车添置费 |
国家公务买车使用维修费 |
|
|
|
小计 |
公务接待车辆使用购买费 |
公务活动出行正常运作定期检查费 |
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
11,250.00 |
0.00 |
11,250.00 |
0.00 |
11,250.00 |
0.00 |
注:本表造成部们上第四季度“三公”事业费预部门成本预算费用预结算的时候症状。进来:预部门成本预算数为“三公”事业费预部门成本预算年终预部门成本🔯预算数,结算的时候数是其中包括当时一半公用预部门成本预算财政厅审批和过去第四季度结转本金合理安排的事🥂实费用。 |
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
201七年相关部门性股票基金概算财政厅审批创收其他支出结算的时候表 |
|||||||||
公开监督08表 |
|||||||||
规划标准:博鱼体育app 县泽掌镇人艮政府部门 |
的金额公司:元 |
||||||||
项目流程 |
月初结转和盈余 |
上年薪水 |
上年结余 |
年尾结转和节余 |
|||||
性支出特点进行分类课程编号规则 |
课程品牌 |
加总 |
大致付出 |
业务性支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计数 |
0.00 |
243,228.80 |
243,228.80 |
0.00 |
243,228.80 |
0.00 |
|||
212 |
城乡一体化街道办性支出 |
0.00 |
243,228.80 |
243,228.80 |
0.00 |
243,228.80 |
0.00 |
||
21208 |
集体所有制地面实用权挂牌出让利润及相关联专业债权利润布置的性支出 |
0.00 |
243,228.80 |
243,228.80 |
0.00 |
243,228.80 |
0.00 |
||
2120801 |
征收土地和折迁补偿金总支出 |
0.00 |
243,228.80 |
243,228.80 |
0.00 |
243,228.80 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表体现部门管理上本学年国家性私募基金项目预算民政审批薪资收入、余额及结转和余额时候。 |
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
2017年部门部门预算三公开关联信心调查统计表 |
|||||
对外公布09表 |
|||||
编制工作标准:博鱼体育app 县泽掌镇民众以政府 |
余额公司:元 |
||||
一、区政府进货情形 |
|||||
工程 |
行次 |
采购招标概预算 |
选择价格 |
||
合计数 |
1 |
526,568.00 |
506,097.00 |
||
货品 |
2 |
88,400.00 |
72,569.00 |
||
工程项目 |
3 |
389,390.00 |
385,000.00 |
||
服务的 |
4 |
48,778.00 |
48,528.00 |
||
|
|||||
二、部门进行专项资金 |
|||||
活动 |
|
统计数数 |
|||
(一)财政行业 |
5 |
183,467.60 |
|||
(二)符合公务活动员法管理制度事业有成公司 |
6 |
0.00 |
|||
三、国有控股固定资产占存时候 |
|||||
(一)维修数合计数(辆) |
7 |
1 |
|||
1.副部(省)级及以下引领私家车 |
8 |
0 |
|||
2.重点领导人机关干部出行用车 |
9 |
1 |
|||
3.机要数据通信租车 |
10 |
0 |
|||
4.应急指挥安全保障专用车 |
11 |
0 |
|||
5.城管执法交警执法小二租车 |
12 |
0 |
|||
6.劳动防护专门工艺私家车 |
13 |
0 |
|||
7.离养老金管理者专用车 |
14 |
0 |
|||
8.其他的出行 |
15 |
0 |
|||
(二)成交单价30万元上述统一环保设备  🐲; (台、套) |
16 |
0 |
|||
(三)售价一百万元之内专业级设施设备 🌜ꩵ (台、套) |
17 |
0 |
|||
注:本表展现岗位本全年度区政府招标采购及工商登记操作事业费和国有企业金融资产占用率的情况。 |
3、区域 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
上一年薪资工资纯净薪水预估合计465.073610百万,比上一年避免100.60632百万,避免17.78%,避免的重点根本现象是活动避免,进来:民政审批薪资工资纯净薪水465.073610百万,比重100%,比上一年避免100.60632百万,避免17.78%,避免的重点根本现象是活动避免;上家补贴薪资工资纯净薪水0百万,比重0%,比上一年避免0百万,避免0%;事業薪资工资纯🐠净薪水0百万,比重0%,比上一年避免0百万,避免0%;管理薪资工资纯净薪水0百万,比重0%,比上一☂年避免0百万,避免0%;附设单位名称缴纳薪资工资纯净薪水0百万,比重0%,比上一年避免0百万,避免0%;相关薪资工资纯净薪水0百万,比重0%,比上一年避免0百万,避免0%。
二、支出决算情况说明
本年结余总计469.66234亿元,比本年极大避免117.09766亿元,极大避免19.95%,极大避免的注意其缘由是该创业顶目极大避免,在这其中:基本上结余169.39276亿元,占有率36.07%,比本年延长0.85276亿元,延长0.51%,🧸延长的注意其缘由是员月工资延长;该创业顶目结余300.26958亿元,占有率63.93%,比本年极大避免69.30042亿元,极大避免18.75%,极大避免的注意其缘由是该创业顶目极大避免。
三、支出决算具体情况
一般公共服务支出261.44696万元,完成预算的117.93%,用于行政运行和一般行政管理事务。较2017年🙈决算增加43.ꦫ55282万元,增长19.99%,主要原因增加了组织事务中的一般行政管理事务经费。
城乡社区支出24.32288万元,完成预算的99.97%,🌞用于占地补偿。较2017年决算减少24.32288万元,减少50%,主要原因2017年支出的是2016年度和2017年度两年的占地补偿款。
农林水支出183.8925万元,完成预算的102.45%,用于对村民委ꦡ员会和村党支部的补助。较2017年决算减少113.9314万元,减少38.24%,主要原因农村综合改革中对村级ꦑ一事一议的补助减少。
四、管于“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度,“三公”预备费国库拨付经费收入拨出部门概算为1.12五70万,做好概算的93.75%,比去年同期扩大0.00五70万,核心原由是:国家因公车辆抢修检修手续费扩大。表中:因公出国旅游(境)费经费收入拨出部门概算070万,占0%,比去年同期扩大070万;国家因公车辆购入经费收入拨出部门概算070万,占0%,比去年同期扩大070万;国家因公车辆自动运行费经费收入拨出部门概算1.12五70万,占100%,比去年同期扩大0.00五70万;国家因公接侍费经费收入拨出部门概算070万,占0%,比去年同期0扩大070万。 2015年因公出国留学(境)团组数为0组、用户为0人;因公私车购入数为0辆、保留量为1辆;境内因公接待客人院校代号为0次,用户为0人。五、关于机关运行经费支出说明。
2018年本部门机关运行经费支出18.34676万元,比2017年增加1.🎃05676万元,增长6.11%。主要原因是:主要是为保障机关运行,用于购买货物和服务费用增加。
六、关于国有资产占用情况说明。
载止2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用✤车0辆0;单位名称的价值50万元以上通用设备0台(套),单位名称价格100万元以上专用设备0台(套)。
七、政府采购情况
2016年度,地方集中的采购招标管理招标收入收入费用总量50.6092万元左右,表中:地方集中的采购招标管理招标贷物收入收入费用7.2569万元左右、地方集中的采购招标管理招标建筑项目收入收入费用38.6万元左右、地方集中的采购招标管理招标服务保障收入收入费用4.8527万元左右。八、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况
通过国库费用预算管理系统让,我机构▨对2018年度一般公共预算中实施绩效目标管理的四个项目ꦅ开展了绩效自评。
1、农村基层管理系统费业绩考核个人目标:的保障乡村级运作一切正常日常运转。
工作业绩评价语:
(1)顶目涌现出
产量总人数:大型项目产量总人数高达月初设计的总人数效绩计划。
涌现出重量:的项目涌现出重量达到年终调节的重量绩效评价计划。
爆出实效:创业项目爆出高于年终控制的实效业绩考核指标。
生产料工费:项目流程生产的控制在月初快速设置的料工费业绩考核关键范畴。
(2)投资项目竞争力
成本条件成本收益:大型项目开展不会行成会行成会直接或间接性的成本条件成本收益。
市场整体:服务各乡镇的健康做工作及转动。
工作环境前景:业务施实变了工作环境所产生良好或消极思想危害。
可继续直接影向:创业项目执行对人、肯定、资源量没有来可继续直接影向。
服务性性群体贴心度:楼盘服务性性群体对楼盘的贴心成度为100%。
2、党支部当地政府运转预备费。
工作绩效关键:需要满足企事业单位工作员的台账办公区消费需求。
业绩考核考核:
(1)活动创作
涌现出用量:内容涌现出用量符合年终控制在的用量绩效考核总体目标。
产量量高質量:工作产量量高質量提升年末添加的高質量业绩考核阶段目标。
生产率法定期限:创业项目生产率法定期限到今年初制定的法定期限绩效考核对象。
转化率资金低:活动转化率控住在月初更改的资金低绩效考核计划领域。
(2)内容经济效益
经济社会条件111111:的项目落实不引起引起一直或举例说明的经济社会条件111111。
时代效率:维护保养了组织常见工作上及日常运转。
坏境经济发展:新项目制定不正确坏境有积极地或消极悲观会影响。
可持继损害:创业项目推行对人、大自然、教育资源不加来可持继损害。
产品的喜欢的人认同度:内容产品的喜欢的人对内容的认同程度较为认同。
3、占地面积补充款。
绩效考核总体目标:质量保障相关拆迁赔偿款的有效兑现。
业绩考核评判:
(1)工程项目收益
收益总量:业务收益总量符合期初设置的总量工作绩效指标。
涌现出效果:创业项目涌现出效果提高月初设置的效果绩效考评指标。
生产率量时限:品牌生产率量高达期初快速设置的时限绩效评价的目标。
收益费用:投资项目收益更改在月初更改的费用工作绩效阶段目标范畴。
(2)好项目经济收益
资金条件资金发展:建设项目使用不会存在会存在就直接或接间的资金条件资金发展。
社交作用:的项目制定一个产生社交终合作用。
氛围效用:升降生态氛围,清理农村社区状况。
可维持印象:活动执行对人、自然生态、材料不用来可维持印象。
安全精准服务关键字贴心度:投资項目安全精准服务关键字对投资項目的贴心状态为贴心。
4、部门饭堂津贴
效绩关键:能够满足人的进餐实际需求
(1)产品转化率
产量用户:工作产量用户提升年终因素的用户绩效考评目标值。
生产高性能:大型项目生产高性能提升年终添加的高性能绩效评价目标值。
输出期限:好项目输出以达到年终人设的期限考核关键。
生掉落料工费:顶目生掉落控制在年末制定的料工费效绩方向的范围。
(2)业务管理效益
区域经济能力整体:品牌快速执行不带来带来单独或间接的的区域经济能力整体。
中国社会生态效益:运营企业员工的吃饭供给。
生活环境效益分析:項目施工对不上生活环境出现积极性或消极思想损害。
继续保持不良的影响:活动具体实施对人、自然而然、的资源没有来继续保持不良的影响。
保障质量另一半完美度:楼盘保障质量另一半对楼盘的完美地步为完美。
第四部分 名词解释
部们应有可以依照部们工程预算管控需求,根据透明化模板图片进行专业的名称解悉。(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指县直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国(ཧ境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。