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博鱼体育app 县古交镇人民政府2019年度部门决算
发布日期:2020-09-14 10:34 来源: 博鱼体育app 县政府网 浏览次数: 【字体:大 中 小】 &ꦬnbsp;&nb𒉰sp;打印文件本页
(1)促使社会经济的发展,增大的农民营收。
(2)強化公用服务培训,下功夫有效改善惠民。
(3)全面提升社会化管理工作,运维农村生活比较稳定。
(4)推行下基层政党,提高网站农民友好。
二、团队部门预算基层单位构造快速设置事情🌠在编学员44人,退休工资成员11✃人。设有股室16个。即党政综合性办公场所室、组建、武装部队、共青团、妇联、司法机关、民政、计算、计生、林业局、农资、水利枢纽、农科、综治、纪检监督检查、工勤等部门。
古交镇各族人民当地政府增设事业心结构3个,主要为博鱼体育app 县古交镇脱贫的运行公司室,博鱼体育app 县古交镇村里区域经济管理系统公司的,博鱼体育app 县古交镇村里基础性便民利民服务性公司的。
第五方面 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
2020年个人收入结余预算总表 |
|||||
三公开01表 |
|||||
编制数院校:博鱼体育app 县古交镇老百姓政府部 |
税额公司:元 |
||||
净收入 |
付出 |
||||
品牌 |
行次 |
余额 |
建设项目 |
行次 |
票额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、基本上公共服务概算财政资金捐款薪资 |
1 |
7,916,247.12 |
一、应该公众业务收支 |
31 |
4,011,761.02 |
二、人民政府性债卷费用预算财政局补贴款纯收入 |
2 |
3,987,497.50 |
二、外交关系拨出 |
32 |
0.00 |
三、上司政府补贴年收入 |
3 |
0.00 |
三、国家安全教育支出 |
33 |
0.00 |
四、企事业收入来源 |
4 |
0.00 |
四、公共信息安全保障费用 |
34 |
0.00 |
五、销售经营使收入 |
5 |
0.00 |
五、育儿教育结余 |
35 |
0.00 |
六、附设方缴纳净收入 |
6 |
0.00 |
六、科学有效工艺付出 |
36 |
0.00 |
七、许多营收 |
7 |
0.00 |
七、历史文旅产业活动体育足球与传媒业费用 |
37 |
0.00 |
8 |
八、中国社会保驾护航和专业教育花费 |
38 |
365,420.28 |
||
9 |
九、干净绿色费用支出 |
39 |
129,353.22 |
||
10 |
十、发展节能低能耗低能耗教育支出 |
40 |
0.00 |
||
11 |
国庆、新型农村街道办事处总支出 |
41 |
3,987,497.50 |
||
12 |
12、农林业水开支 |
42 |
2,998,446.00 |
||
13 |
第十五、道路配送教育支出 |
43 |
0.00 |
||
14 |
十四、能源探勘相关信息等费用 |
44 |
0.00 |
||
15 |
二十、企业产品业等花费 |
45 |
0.00 |
||
16 |
第十五、网络金融收支 |
46 |
0.00 |
||
17 |
十八、支援各种区县拨出 |
47 |
0.00 |
||
18 |
十七、物种多样性成本浅海气象预报等结余 |
48 |
0.00 |
||
19 |
19、个人住房有效保障结余 |
49 |
195,030.28 |
||
20 |
2、粮油食品工程设备保障花费 |
50 |
0.00 |
||
21 |
二十一月、伤害有机废气及作为应急的处理结余 |
51 |
0.00 |
||
22 |
二第十二、其他的付出 |
52 |
0.00 |
||
23 |
二13、借债还本费用支出 |
53 |
0.00 |
||
24 |
三十四、财产付息其他支出 |
54 |
0.00 |
||
上年工资加总 |
25 |
11,903,744.62 |
上年其他支出加总 |
55 |
11,687,508.30 |
用教育事业股票基金补充收支明细差额 |
26 |
0.00 |
节余配资 |
56 |
0.00 |
今年初结转和盈余 |
27 |
392,924.00 |
岁末结转和余额 |
57 |
609,160.32 |
当中:投资项目盈余结转和盈余 |
28 |
392,924.00 |
这之中:项目流程支出费用结转和盈余 |
58 |
470,000.29 |
29 |
59 |
||||
累计 |
30 |
12,296,668.62 |
总额 |
60 |
12,296,668.62 |
注:本表呈现行业当全年度度的总开支和半年度结转节余原因。 |
二、收入决算表
去年 净收入部门预算表 |
||||||||||
发表02表 |
||||||||||
编制管理方:博鱼体育app 县古交镇大家镇政府 |
总额工作单位:元 |
|||||||||
楼盘 |
上年收益合计数 |
民政补贴款收录 |
上级领导经济补贴使收入 |
事业上的薪资收入 |
合作经营年收入 |
附带政府部门上交纯收入 |
另一收入水平 |
|||
结余效果等级分类考试科目打码 |
几个会计科目命名 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
总金额 |
11,903,744.62 |
11,903,744.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
通常情况下公众贴心服务教育支出 |
4,341,518.00 |
4,341,518.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
中央政府商务办厅(室)及有关组织机构工作 |
4,221,518.00 |
4,221,518.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
人事部门执行 |
3,063,486.00 |
3,063,486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
通常情况财政服务管理行政监察 |
694,032.00 |
694,032.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
的国家办公室厅(室)及对应机购工作费用 |
464,000.00 |
464,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
集体事物 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013202 |
普通人事部门方法工作 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20133 |
宣导事务性 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013302 |
常见行政处菅理工作 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会化确保和就业形势其他支出 |
410,203.39 |
410,203.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政机关企事业基层单位离退体 |
410,203.39 |
410,203.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口操作的行政性基层单位离退休年龄 |
33,040.00 |
33,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
危险机关视野政府部门基础养老生活商业险纳费花费 |
377,163.39 |
377,163.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生监督键康花费 |
141,446.39 |
141,446.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政诉讼参公基层单位医学 |
141,446.39 |
141,446.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政部门企业单位医院 |
141,446.39 |
141,446.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城镇社区网站其他支出 |
3,987,497.50 |
3,987,497.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
公有地皮选用权出纳入及对照重点债务纠纷纳入规划的支出费用 |
3,987,497.50 |
3,987,497.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
土地征收和撤迁补赏费用支出 |
3,987,497.50 |
3,987,497.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林业水拨出 |
2,787,316.00 |
2,787,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农林 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其余林果业其他支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农材宗合改革的实质 |
2,287,316.00 |
2,287,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村干部常务理事会和村党总支的补贴政策 |
2,287,316.00 |
2,287,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
自建房保证开支 |
235,763.34 |
235,763.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
往房机构改革花费 |
235,763.34 |
235,763.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
个人社保公积金贷款 |
235,763.34 |
235,763.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反馈行业本每年度选取的数据来效益的情况。 |
三、支出决算表
去年 性支出结算的时候表 |
|||||||||
公示03表 | |||||||||
编制数工作单位:博鱼体育app 县古交镇老百姓市政府 | 的金额企业单位:元 | ||||||||
工程 |
上年结余 累计 |
根本教育支出 |
品牌拨出 |
上交国家上家支出费用 |
经验经费支出 |
对附属医院单位名称经济补贴收入支出 |
|||
教育支出作用划分题目代码 |
题目标题 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
加总 | 11,687,508.30 | 3,711,739.09 | 7,975,769.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 似的公用售后服务拨出 | 4,011,761.02 | 3,021,935.31 | 989,825.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 中央政府办公室厅(室)及涉及贷款机构事务性 | 3,917,030.02 | 3,021,935.31 | 895,094.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政事务正常运行 | 3,021,935.31 | 3,021,935.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 寻常人事部门维护事务处理 | 811,594.71 | 0.00 | 811,594.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其它的中央政府会议室厅(室)及有关系组织事宜性支出 | 83,500.00 | 0.00 | 83,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 公司事务性 | 94,731.00 | 0.00 | 94,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 普通行政事物标准化管理事物 | 94,731.00 | 0.00 | 94,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 世界 保护和专业教育费用支出 | 365,420.28 | 365,420.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政部门事业上工作单位离养老金 | 365,420.28 | 365,420.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理制度的行政性企事业单位离提前退休 | 33,040.00 | 33,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 工商登记事業企业核心养老商业保险商业保险交款付出 | 332,380.28 | 332,380.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 安全卫生稳定结余 | 129,353.22 | 129,353.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政处行业厂家医辽 | 129,353.22 | 129,353.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政管理部门医疗卫生 | 129,353.22 | 129,353.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 新型农村社区服务站收入支出 | 3,987,497.50 | 0.00 | 3,987,497.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有士地士地采用权出营收及分属工作方案债务纠纷营收拟定的支出费用 | 3,987,497.50 | 0.00 | 3,987,497.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征收土地和征地拆迁补上教育支出 | 3,987,497.50 | 0.00 | 3,987,497.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 畜牧业水性支出 | 2,998,446.00 | 0.00 | 2,998,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农耕 | 711,130.00 | 0.00 | 711,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 别农耕收支 | 711,130.00 | 0.00 | 711,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 乡下终合改制 | 2,287,316.00 | 0.00 | 2,287,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村内理事会会和村党组织的补贴金 | 2,287,316.00 | 0.00 | 2,287,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 自建房维护收入支出 | 195,030.28 | 195,030.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 商品房转型教育支出 | 195,030.28 | 195,030.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住宅公积金贷款 | 195,030.28 | 195,030.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表发生变化部上年末拥有的四项总支出情况报告。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
2021不需要捐款个人收入支出费用竣工决算总表 |
|||||||
对外公布04表 | |||||||
事业编方:博鱼体育app 县古交镇老百姓相关部门 | 钱数单位名称:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 |
行次 |
额度 |
该项目 |
行次 |
额度 |
||
小计 |
通常情况下公共性概算财政厅捐款 |
国家性理财产品概算财政性补贴款 |
|||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般来说公共服务概预算财政资金补贴款 | 1 | 7,916,247.12 | 一、基本上公众服务管理结余 | 31 | 4,011,761.02 | 4,011,761.02 | 0.00 |
二、国家性新基金概预算财政资金拨付 | 2 | 3,987,497.50 | 二、外交史收入支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、航空航天费用支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公开安全性高性支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、幼儿教育拨出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学系统系统收支 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化知识景区体育用品与媒体拨出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、当今社会安全保障和找工作收支 | 38 | 365,420.28 | 365,420.28 | 0.00 | ||
9 | 九、干净绿色开支 | 39 | 129,353.22 | 129,353.22 | 0.00 | ||
10 | 十、绿色节能绿色支出费用 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 11、新型农村街道拨出 | 41 | 3,987,497.50 | 0.00 | 3,987,497.50 | ||
12 | 十三、畜牧业水总支出 | 42 | 2,998,446.00 | 2,998,446.00 | 0.00 | ||
13 | 十四、交通出行搬运支出费用 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、能源勘察新信息等付出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十四、房地产业服务的业等费用 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 第十五、网络金融结余 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十二、扶持另一个中南部费用支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十七、自然美资原深海气象条件等经费支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 第十九、公房保障措施费用 | 49 | 195,030.28 | 195,030.28 | 0.00 | ||
20 | 2、粮油加工武器装备储备量开支 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二五一、气象灾害预防及突发标准化管理结余 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二第十二、另一经费支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二第十五、借款还本费用支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 20四、债款付息拨出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 |
25 | 11,903,744.62 |
本年支出合计 |
55 | 11,687,508.30 | 7,700,010.80 | 3,987,497.50 |
期初财政厅审批结转和余额 | 26 | 392,924.00 | 年初财务审批结转和节余 | 56 | 609,160.32 | 609,160.32 | 0.00 |
一、一般的共公费用预算财务拨付 | 27 | 392,924.00 | 57 | ||||
二、中央政府性母基金预决算财政局捐款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 |
30 | 12,296,668.62 |
总计 |
60 | 12,296,668.62 | 8,309,171.12 | 3,987,497.50 |
注:本表表现科室本年尾度应该公益性财政性预算表财政性财政性预算捐款和县政府性货币基金财政性预算表财政性财政性预算捐款的总出入和年尾结转节余时候。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
二零一九年一半公共服务财政部门预算财政部门补贴款开支结算的时候表(一) |
||||||
发表05表 | ||||||
事业基层单位编制基层单位:博鱼体育app 县古交镇人艮部门 | 余额方:元 | |||||
項目 |
年初经费支出合计数 |
差不多结余 |
活动费用 |
|||
付出基本功能各类专业科目编号 |
课目各称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 | 2 | 3 |
合计数 |
7,700,010.80 | 3,711,739.09 | 3,988,271.71 | |||
201 | 通常共同服務其他支出 | 4,011,761.02 | 3,021,935.31 | 989,825.71 | ||
20103 | 政府机关会议室厅(室)及各种相关公司事物 | 3,917,030.02 | 3,021,935.31 | 895,094.71 | ||
2010301 | 行政管理运动 | 3,021,935.31 | 3,021,935.31 | 0.00 | ||
2010302 | 通常情况下财政工作行政事务 | 811,594.71 | 0.00 | 811,594.71 | ||
2010399 | 某些政府部办公装修厅(室)及相关设备事宜支出费用 | 83,500.00 | 0.00 | 83,500.00 | ||
20132 | 组织机构事务管理 | 94,731.00 | 0.00 | 94,731.00 | ||
2013202 | 通常行政性监管事宜 | 94,731.00 | 0.00 | 94,731.00 | ||
208 | 社会生活有效保障和大学生就业费用 | 365,420.28 | 365,420.28 | 0.00 | ||
20805 | 财政卫生事业企业单位离退职 | 365,420.28 | 365,420.28 | 0.00 | ||
2080501 | 归口处理的政府部门标准离养老金 | 33,040.00 | 33,040.00 | 0.00 | ||
2080505 | 政府机关人事工作单位常见健康养老人寿保险付款收支 | 332,380.28 | 332,380.28 | 0.00 | ||
210 | 公共卫生卫生收入支出 | 129,353.22 | 129,353.22 | 0.00 | ||
21011 | 行政部门人事企业单位医疔 | 129,353.22 | 129,353.22 | 0.00 | ||
2101101 | 行政事务企业单位医治 | 129,353.22 | 129,353.22 | 0.00 | ||
213 | 畜牧业水花费 | 2,998,446.00 | 0.00 | 2,998,446.00 | ||
21301 | 现代农业 | 711,130.00 | 0.00 | 711,130.00 | ||
2130199 | 其它的农林牧费用 | 711,130.00 | 0.00 | 711,130.00 | ||
21307 | 新农村合理收入分配改革 | 2,287,316.00 | 0.00 | 2,287,316.00 | ||
2130705 | 对村干常务编委会和村党总支的补贴金 | 2,287,316.00 | 0.00 | 2,287,316.00 | ||
221 | 居住房保障机制结余 | 195,030.28 | 195,030.28 | 0.00 | ||
22102 | 商品房体制改革收入支出 | 195,030.28 | 195,030.28 | 0.00 | ||
2210201 | 房间房贷公积金 | 195,030.28 | 195,030.28 | 0.00 | ||
注:本表反应行政部门当第四季度度基本公众预算表财政厅付款费用支出 情况报告。 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
2019大部分共同项目预算财务付款收支预算表(二) |
|||||||||||||||
公开06表 |
|||||||||||||||
事业编制标准:博鱼体育app 县古交镇市民市政府 |
钱数政府部门:元 |
||||||||||||||
经济增长分为学科商品代码 |
考试科目称呼 |
资金额 |
之中:一般经费支出 |
区域经济类型考试科目编号规则 |
几个会计科目简称 |
大额 |
表中:基本的结余 |
经济社会定义会计科目代码 |
课程名稱 |
数额 |
这之中:常见总支出 |
经济性各类考试科目编号 |
科目必称谓 |
资金 |
中仅:基本性费用支出 |
301 |
基本工资最新福利拨出 |
3,592,162.09 |
3,437,962.09 |
302 |
货物和服务保障总支出 |
772,670.71 |
212,693.00 |
309 |
金融资本性拨出(大体基建工程) |
0.00 |
── |
31022 |
隐形金融资产购买 |
0.00 |
0.00 |
30101 |
根本年终奖金 |
1,462,916.31 |
1,462,916.31 |
30201 |
办公室费 |
166,905.25 |
36,225.00 |
30901 |
楼房古建筑物购建 |
0.00 |
── |
31099 |
另一资产性其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30102 |
津贴津贴 |
1,047,592.00 |
1,047,592.00 |
30202 |
彩印费 |
91,486.69 |
27,700.00 |
30902 |
工作设配添置 |
0.00 |
── |
307 |
债权债务存款利息及收费收入支出 |
0.00 |
0.00 |
30103 |
绩效奖金 |
117,109.00 |
117,109.00 |
30203 |
咨询了解费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
上用机 添置 |
0.00 |
── |
30701 |
全国借款付息 |
0.00 |
0.00 |
30106 |
伙食费补贴费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手序费 |
3,227.00 |
1,949.00 |
30905 |
理论知识设施管理的建设 |
0.00 |
── |
30702 |
澳大利亚债务纠纷付息 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
工作绩效月工资 |
153,581.00 |
153,581.00 |
30205 |
水电费 |
0.00 |
0.00 |
30906 |
较大型整修 |
0.00 |
── |
30703 |
中国内地债款推出的费用 |
0.00 |
0.00 |
30108 |
机关行业公司行业公司一般社会养老稳妥付款 |
332,380.28 |
332,380.28 |
30206 |
水电费 |
65,634.77 |
16,100.00 |
30907 |
新信息平台络数据及軟件租赁费提升 |
0.00 |
── |
30704 |
国内外债发出费用的 |
0.00 |
0.00 |
30109 |
职业类型年金缴纳费用 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电通信费 |
1,195.00 |
35.00 |
30908 |
防汛物资储备库 |
0.00 |
── |
311 |
对公司企业经济补贴(常规施工) |
0.00 |
── |
30110 |
企业职员首要医疗机构保费缴付 |
129,353.22 |
129,353.22 |
30208 |
保暖费 |
20,160.00 |
0.00 |
30913 |
公务接待私家车添置 |
0.00 |
── |
31101 |
资产投资金注射到 |
0.00 |
── |
30111 |
因公员医治补贴费网上缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业经营公司经营费 |
9,300.00 |
0.00 |
30919 |
另一公共交通产品购置费 |
0.00 |
── |
31199 |
别的对企业的补贴 |
0.00 |
── |
30112 |
另外的世界保障措施付款 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费报销 |
11,069.00 |
0.00 |
30921 |
历史文物和成列品租赁费 |
0.00 |
── |
312 |
对单位补贴申请书 |
0.00 |
0.00 |
30113 |
房间社保公积金 |
195,030.28 |
195,030.28 |
30212 |
因公回国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
有形债务购买 |
0.00 |
── |
31201 |
金融资本金进入 |
0.00 |
0.00 |
30114 |
医院费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维护(护)费 |
48,515.00 |
0.00 |
30999 |
相关主要投建教育支出 |
0.00 |
── |
31203 |
以政府投資资金债权投資 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
的很大打工族薪资春节福利性支出 |
154,200.00 |
0.00 |
30214 |
租售费 |
28,250.00 |
0.00 |
310 |
资本投资性收支 |
802,746.00 |
0.00 |
31204 |
加盟费政府补贴 |
0.00 |
0.00 |
303 |
对人个和家用的补助款 |
1,210,654.00 |
61,084.00 |
30215 |
会议触屏费 |
12,300.00 |
0.00 |
31001 |
房层房子物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
年利息补贴费 |
0.00 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
专业培训费 |
7,700.00 |
0.00 |
31002 |
办工装置购买 |
91,616.00 |
0.00 |
31299 |
同一对品牌补贴申请书 |
0.00 |
0.00 |
30302 |
退休工资费 |
33,040.00 |
33,040.00 |
30217 |
因公商务接待费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用的的设备购进 |
0.00 |
0.00 |
399 |
相关总支出 |
1,321,778.00 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
上用的原管理费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
前提配套设施建造 |
500,000.00 |
0.00 |
39906 |
转赠 |
0.00 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装租赁费费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
门头房屋改造 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
一个国家赔付成本费用其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30305 |
性生活补贴 |
1,177,614.00 |
28,044.00 |
30225 |
專用主要燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
短信网洛及软件下载购置费更新时间 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对社会中非营利公司和大众性自治权公司救济款 |
1,321,778.00 |
0.00 |
30306 |
救济款费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务派遣公司费 |
27,563.00 |
0.00 |
31008 |
防汛物资保障 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他的拨出 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医治费补贴金 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托协议业务员费 |
23,327.00 |
0.00 |
31009 |
农村土地房屋补偿 |
211,130.00 |
0.00 |
313 |
对世界 基本保障债券津贴 |
0.00 |
── |
30308 |
奖学金金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会组织费用 |
29,284.00 |
14,284.00 |
31010 |
棚户区改造补贴政策 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会中人身险理财产品补贴申请书 |
0.00 |
── |
30309 |
额外奖励金 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
春节福利费 |
900.00 |
900.00 |
31011 |
在地上依附物和青苗拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
获取全省社会存在服务保障理财产品 |
0.00 |
── |
30310 |
个体渔业生产销售补肋 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
国家公务车辆使用正常运行服务器维护费 |
20,000.00 |
0.00 |
31012 |
农村土地拆迁补尝 |
0.00 |
0.00 |
||||
30399 |
同一对自己的和家廷的经济补贴经费支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
别的公路交通加盟费 |
124,900.00 |
115,500.00 |
31013 |
因公租车新购 |
0.00 |
0.00 |
||||
30240 |
税金及增添费 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他的公路交通道具新购 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
30299 |
其余餐品和功能教育支出 |
80,954.00 |
0.00 |
31021 |
古物和摆货品租赁费 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
人员管理专项经费总计 |
4,802,816.09 |
3,499,046.09 |
公共经费预算总计 |
2,897,194.71 |
212,693.00 |
||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
七、通常情况公共服务预决算财政部门补贴款“三公”经费支出决算表
去年的应该公众费用财政性审批“三公”劳务费性支出预算表 |
|||||||||||
公布07表 |
|||||||||||
定编机构:博鱼体育app 县古交镇国民区政府 |
票额公司的:元 |
||||||||||
工程预算数 |
结算的时候数 |
||||||||||
自动求和 |
因公 出境(境)费 |
国家公务车辆采购及行驶维持费 |
公务活动 接待客人费 |
总金额 |
因公出国留学(境)费 |
因公车辆租赁添置及运营检修费 |
公务活动 接待客人费 |
||||
小计 |
因公专车租赁费费 |
国家公务公务车加载维护费 |
小计 |
国家公务用车的购进费 |
因公车辆租赁 作业维修费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
注:本表揭示政府部门今年初度“三公”预备费事业费收入支出预部门成本预结算的时候事情。表中:成本预结算的时候数为“三公”预备费今年初成本预结算的时候数,部门成本预结算的时候数是包涵当时 普遍公用设施成本预结算的💖时候财政性审批和以往财政性本年度结转钱准备的具体事业费收入支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
二零一九年政府机关性理财产品费用预算民政补贴款纯收入花费部门预算表 |
|||||||||
公开的08表 |
|||||||||
编制数基层单位:博鱼体育app 县古交镇国民县政府 |
的金额公司的:元 |
||||||||
工作 |
月初结转和余额 |
当年度纯收入 |
年初教育支出 |
岁末结转和盈余 |
|||||
费用性能细分会计科目编号 |
会计科目公司名称 |
预估合计 |
关键总支出 |
建设项目其他支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
加总 |
0.00 |
3,987,497.50 |
3,987,497.50 |
0.00 |
3,987,497.50 |
0.00 |
|||
212 |
新农村街道社区性支出 |
0.00 |
3,987,497.50 |
3,987,497.50 |
0.00 |
3,987,497.50 |
0.00 |
||
21208 |
集体所有制农村土地运行权出利润及对照专业财产利润确定的其他支出 |
0.00 |
3,987,497.50 |
3,987,497.50 |
0.00 |
3,987,497.50 |
0.00 |
||
2120801 |
征收土地和折迁补偿的教育支出 |
0.00 |
3,987,497.50 |
3,987,497.50 |
0.00 |
3,987,497.50 |
0.00 |
||
注:本表表示部们本当年度相关部门性母基金概预算财政性支出捐款纯收入、性支出及结转和节余前提。 |
九、部门决算公开相关信息统计表
2020政府部门预算公示相应的消息统计分析表 |
||
公开性09表 | ||
织造基层单位:博鱼体育app 县古交镇市民中央政府 | 数额基层单位:元 | |
一、政府采购情况 |
||
顶目 | 行次 | 采购管理费用 |
自动求和 | 1 | 5,858,370.00 |
货物运输 | 2 | 93,970.00 |
公程 | 3 | 5,732,800.00 |
工作 | 4 | 31,600.00 |
二、机关运行经费 |
||
投资项目 | 统计数据数 | |
(一)财政组织 | 5 | 212,693.00 |
(二)图案填充公务活动员法治理自己事业部门 | 6 | 0.00 |
三、国有资产占用情况 |
||
(一)运输车辆数总金额(辆) | 7 | 1 |
1.副部(省)级及之内官员车辆租赁 | 8 | 0 |
2.重要邻导科级干部使用车 | 9 | 1 |
3.机要通迅专用车 | 10 | 0 |
4.救急保证租车 | 11 | 0 |
5.综合执法交警执法车辆租赁 | 12 | 0 |
6.特中专业的技術车辆使用 | 13 | 0 |
7.离退休年龄基层干部公务车 | 14 | 0 |
8.某些买车 | 15 | 0 |
(二)价格70万元往上专用机械设备 (台、套) |
16 | 0 |
(三)销售价200万元之上专用工具系统 (台、套) |
17 | 0 |
注:本表体现相关部门本年中度政府办公室采办及国家机关启动事业费和国有土地房产负载环境。 |
最后一些 2019年终相关部门竣工决算条件阐明
一、薪资收入结余部门预算总体设计问题详细说明2019年营收总额1229.666862亿元、支出费用总金额1229.666862千🌞元。与2018年相对来说,盈利总结增加415.668612万元,增加51.07%,教育支出总金额增加415.668612万元,增加51.07%。包括问题是增加了省道232临夏线改线过程中占地面积赔赏等。
二、使收入结算的时候情况发生阐述上年年收入加总1190.37446270万,在这其中:财政资金审ꦡ批工资收入1190.374462多万元,占有比率100%;上司补助金收录0万元,占比0%;工作收入来源0万元,占比0%;企业经营收入来源0万元,占比0%;附属医院计量单位缴纳创收0万元,占比0%;其他的工资0万元,占比0%。(可幅图解释)
三、经费支出竣工决算条件证明本年度其他支出累计数1168.750830十万,表中:关键支出费用371.173909千元,总额31.76%;工程费用支出 797.576921𝄹万美金,增长率68.24%,上交国💯家领导费用0万元,占比0%,运作收支0万元,占比0%,对加盟组织政府补贴费用0万元,占比0%。
四、财政预算拨付工资收入教育支出竣工决算基本具体情况讲解2019半年度不需要补贴款收录总额1229.66686270万、结余累计1229.666862多万元。与2018年较之,财政支出捐𝕴款薪资收入累计415.668612十万,提高51.07%,,财政教育教育支出🦹付款教育教育支出总结教育教育支出总结增加415.668612万元,增加51.07%。最主要的原因是曾加了省道232临夏线改线建设项目占地赔偿补充款等。
五、大部分公共服务成本预算财政性拨付教育支出预算事情解释 (一)国库补贴款开支竣工决算环境承载力前提2019一年度财政厅拨付费用支出 1168.750830余万元,占上年拨出加总的95.05%。与2018年差距,财政𓆏部门付款总支出增加394.04498,增加50.87%。主要是缘故是加大了省道232临夏线改线工程项目占🍨地面赔偿费款等。其中,人员经费0万元,占比0%,平时的共用接待费0万元,占比0%。
(二)民政拨付支出费用结算的时候框架实际情况2019年末不需要付款收入支出1168.750830万美元,基本采用如下多方面:通常情况下公共贴心服务贴心服务(类)拨出401.176102来万,占34.33%;国家安全(类)教育支出0万元,占0%;;公众安全防护(类)教育支出0万元,占0%;培养(类)付出0万元,占0%;物理学枝术(类)教育支出0万元,占0%;和文化度假旅游体育教育与文化(类)其他支出0万元,占0%;生活保险和自主创业(类)🌌性支出36.542028万元,占3.13%;安全卫生营养健康(类)收支12.935322万,占1.11%;节能公司环保节能(类)开支0万是,占XX%;新型农村社区居委会(类)支出费用398.74975W,占34.12%;农林业水(类)开支299.8446万多,占25.65%;交通网运载(类)性支出0万元,占0%;资讯探勘资讯等(类)教育支出0万元,占0%;商业性服务于业等(类)总支出0万元,占0%;财富管理(类)付出0万元,占0%;救助许多省份(类)性支出0万元,占0%;清新資源海洋能气象条件等(类)开支0万元,占0%;商品房ꦫ保障措施(类)经费支出19.503028多万元,占1.66%;油粮运输储备量(类)拨出0万元,占0%;灾害性生物防治及突发维护(类)开支0万元,占0%;别(类)花费0万元,占0%;债务纠纷付息(类)其他支出0万元,占0%。
(三)财政资金审批教育支出部门预算具体化前提普遍公用设施业务支出费用本年𒐪概算310.62百万元,收支竣工决算770.001亿元,来完成今年初预算表的247.89%,用于行政运行和一般行政管理事务。较2018年决算增加471.901十万,增速158.30%,主要原因八是部门转隶者增高,薪资福利金经费支出增高;第二不断多依据措施的建设及耕地房屋补偿付出;三是机关事业单位接待室设施设备购买付出不断多。
当今社会和基本保障工𒅌作性支出今年初概预算33.23万块,其他支出竣工决算36.54千元,完成任务今年初费用预算的109.96%,用于机关人员的基本养老保险费用。较2018年决算增加35.54万美元,增涨100%,主要原因2018年养老保险由财政代缴,统一支付,2019年养老保险由本单位自行缴纳。
身心健康身心健康开支年末费♏用预算9.9770万,费用结算的时候12.94万块,顺利完成年终概预算的129.79%,用于机关人员的基本医疗保险费用。较2018年决算增加12.94千元,增加100%,主要原因2018年医疗服务保险公司由财政局代缴,保持一致消费,2019年养老保险由本单位自行缴纳。
节能减排节能节能减排花费本年财政预算0万元,支出决算0万元左右,完成任务月初概预算的0%。较2018年决算变少38.888万元左右,其主要主观原因2018年有环🍸境保护项目建设及土地补偿。
新型农村小区结余期初概预算070万,结余结算的时候398.74975万元,完成年初预算的100%👍,用于土地征用和动迁补偿金开支。较2018年决算增加398.74975万元,增长100%,主要原因是征占地项目补偿增加。
畜牧业水收入支出月初工程预算222万,教育支出结算的时候299.8446万美元,来完成年末概算的135.07%,用于某些草业收入支出及对农民理事会会和村🌜党总支的政府补贴。较2018年决算才能减少62.17315万多,走低17.17%,主要原因是农田补偿费用等其余绿植基地拨出。
个人住房有效保障了性支出期初财🎃政预算16.61万元左右,拨出部门预算19.🐼50W,完全月初费用的117.40%,用于机关人员的住房公积金费用。较2018年决算增加19.50W,生长100%,主要原因是机关人员增加,住房公积金费用支出增加。
六、一般的公共服务成本预算财政预算捐款首要收支部门预算时候就说明2019年度民政审批基本性拨出371.18万块人民币,进来:人士专项经费349.91万美金,最主要具有企业职工关键很大打工族薪资、津贴补贴款补贴款、返现奖励、发展稳妥费用的等;通用费用21𓄧.27百万元,大部分以及办公装修费、印刷类费、水水电费、水电费、邮水电费、冬季取暖费等各种商品和保障收支。
七、基本通用估算财政预算付款“三公”经费支出决算情况说明
2019年终,“三公”预备费财政费用拨付费用部门预算为2万元,完成预算的66.67%,比上一年少1万元,下降3🌠3෴.33%,因素是:厉行浪费,压缩“三公”开支。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%,比去年同期减小0万元,下降0%;国家公务使用车购买及作业费教育支出竣工决算2万元,占比66.67%,比上一年增多1万元,下降33.33%;公务接代接代费花费竣工决算0万元,占比0%,比前年增多0万元,下降0%。大概情况下详细:因公出境(境)团组数0组,人数0人;因公出行租赁费数0辆,保有量1辆;国内公务接待的批次0批,人数0人。
八、相关首要装修细节事情这说明 (一)单位作业劳务费费用支出 现象代表2019年本职能部门机关事业单位电脑运行经费总支出总支出21.27千元,比2018年新增6.82万元,增长47.20%。🌱最主要情况是:人员增加,项目开支增加。
(二)市政府采买具体情况代表2019年度目标,政府办公室集中采购结余总🉐金额58.58万元,其中:政府采购货物支出9.40万元、政府采购工程支出57.33万元、政府采购服务支出3.16万元。
(三)国家财产需要具体情况这说明已于2019年12月31日,本部门通用设备1辆。其中,副部(省)级及以上领导🦂用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;售价50百万元(含)上述的公用的设备0台(套),价格100千元(含)之上用装置0台(套)。
(四)成本预算工作绩效环境说明书怎么写(1)预算绩效管理工作开展情况。2019年度本部门整体绩效目标770.001亿元,中仅基本上收入支出371.17十万,创业项目花费39🍰8.83万是,共重设項目绩效评价指标4个品牌,共520.02上万元。 乡级控制费222千元,党委会事情预备费70万元,乡镇机关食堂伙食补助6.4多万元 ,北王马货运部园征收土地赔偿款221.62万元。
依照ไ估算绩效评价标准化管理的要求,我科室阻止对2019年度财政预算安排的村级管理费、党委工作经费、乡镇机关食堂伙食补助、北王马物理园土地征用征收土地赔偿款的接待费津贴类項目费用全面、明确做好考核自评,共相关的资金🌃520.02W,占基本上公益性费用预算创业项目收入支出总产值的67.53%。
机构对乡村级管理事业费、党委会事业专项经费、县镇工商登记餐饮店食堂菜补贴申请书等4个工程发展了机构评议,包涵似的公开预算表收支520.02万块人民币。合理采取投入量、出现、疗效、影晌力社会各界面影响因素,能够 信息爬取,结合起来关键点好项目绩效考评分折,然而是然而:党组运转专项资金能满意45人的机关人员的日常办公,保证单位工作的正常运行;乡镇机关食堂补助能满足45人的食堂补助;村级管理费能促进农村各项事业发展,🔯保证各村的正常工作、运转,建设好各村级事业;北王马物流园占地补偿款能完成县上的🉐有关要求,保障各项占地款的及时发放。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
💙我行业今年的在行业预算中表明策划 对农村基层服务保管费、党委会的工作专项经费、各个乡镇机关单位高校食堂食堂菜补助金工程项目绩效评价自评报告单。
乡级工作管理费用创业新项目工作效绩自评研究:会根据本年设置的工作效绩要求,创业新项目自评良好率为99.5分。上半年成本预算数为2🌸22万块,强制执行数为222多万元,成功完成财政预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目产出能达到年初设定的绩效目标;二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因:一是财务管理制度有待提高;二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施:一是完善财务管理制度,建立健全单位内部控制制度,加强内部管理;二是推进项目精细化管理,建立监督机制,定期组织财务人员进行财务知识培训,提高项目管理水平。三是把控资金使用范围,严格执行资金拨付制度,确保专款专用。
党委会上班经费预算工程活动工作绩效评价自评综述论文:不同期初设置好的工作绩效评价任务,工程活动自评拿分为99.5分。整年估算数为70万元,执行数为70万元,完成预算ℱ的100%。项目绩效目标完成ꦺ情况:一是项目产出能达到年初设定的绩效目标;二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因:一是财务管理制度有待提高;二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施:一是完善财务管理制度,建立健全单位内部控制制度,加强内部管理;二是推进项目精细化管理,建立监督机制,定期组织财务人员进行财务知识培训,提高项目管理水平。三是把控资金使用范围,严格执行资金拨付制度,确保专款专用。
各个乡镇行政机关学校食堂补助金的产品效绩自评专题报告:会根据本年更改的效绩受众,的产品自评成绩为98.9分。上半年工程预算数为6.4余万元,下达数为6.4万美金,结束工程预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目产出能达到年初设定的绩效目标;二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因:一是财务管理制度有待提高;二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施:一是完善财务管理制度,建立健全单位内部控制制度,加强内部管理;二是推进项目精细化管理,建立监督机制,🎶定期组织财务人员进行财务知识培训,提高项目管理水平。三是把控资金使用范围,严格执行资金拨付制度,确保专款专用。
北王马货运园土地征收应对款顶目业绩考核自评专题报告:要根据年终设计的业绩考核目标值,顶目自评评分为91分。一整年费用预算数为221.62万美金,执行力数为190.94万,完全费用的86.16%。项目绩效目标完成情况:一是项目最基本起到本年设置好的效绩最终指标;二该工程項目发生的效益分析能维护保养厂家正常情况下事业及便用。发觉的主要的难题及根本原因:首꧅先财富菅理体系存ꦦ在不足增加;二效绩一年期最终指标的合理化性存在不足做好方式建设。下一部整改保护:首先做好方式建设财富菅理体系,搭建创建和完善厂家內部控住体系,做好內部菅理;二加快推进该工程項目小而精的专业化化菅理,搭建质量监督机能,定存组织机构财富技术人员做财富学识培训课,增加该工程項目菅理品质。三是把控资源便用规模,认真连接资源拨付体系,抓实专款通用型。
(后附发表工作对应着的绩效评价自评通知单及评定表)
(3)部门评价项目绩效评价结果。
农村基层安全管理专项资🌃金項目工作绩效保持原因较好,总良好率为99.5分,属于“优秀”;党委工作经费项目绩效实现情况良好,总得分为99.5分,属于“优秀”;乡镇机关食堂伙食补助项目绩效实现情况良好,总得分为98.9分,属于“优秀&r🍸dquo;;北王马物流快递园占地赔偿补偿金款新项目业绩考核满足实际情况健康,总算分为90,属于“良好”。
(五)另一个要有说明怎么写的注意事项最后那部分 专有名词解答
一、民政捐款薪水:指企业单位从同级民政单位认定的民政费用财政资金。 二、事业上上收录:指事业上上工作单位进行专业的行业活跃及辅助器活跃拥有的收录。 三、合作经营管理薪水:指参公公司的在正规业务流程活動组织和其捕助活動组织之中组织开展非人格独立计算合作经营管理活動组织获取的薪水。 四、其余盈利:指厂家作为的除所诉盈利本身的杜六房加盟总部的盈利。一般是按规范改用的售房盈利、余额利率盈利等。 五、月初结转和余额:指厂家原来年末并未顺利完成、结转到本年度按管于相关规定持续采用的周转金。 六、一般花费费用:指为保险组织很正常启动、搞定守则工作任務任務而发生的人数花费费用和公用设施花费费用。 七、好项目结余:指在最基本结余本身为来完成相关行政管理主线任务和企业不断发展不断发展学习目标所产生的结余。八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国ꦫ(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、🐼安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、工商登记自动运行劳务费:指政府部门企业和按照因公员法管控的自己事业企业食用一半公众预决算按排的主要费用经费支出 中的守则共公劳务费费用经费支出 。