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阳王镇人民政府 2019年财政预算情况说明
发布日期:2019-03-20 10:50 来源: 博鱼体育app 县政府网 浏览次数: &nbs𝐆p; 【字🔴体:大 中 小】 打印图片本页
阳王镇属全额拨款的行政单位,在编人数26人,退休人员15人。实有编制人数23人,现在职人数23人,其中正职2人,副职9人,正科4人,副科7人,我镇党政机关内部设立行政机构1个,为党政综合办公室,设组织、宣传、统战、武装、共青团、妇联、司法、计生、纪检监察、财政、水利、乡镇企业、工勤等岗位,人财物由乡镇管理,经费由县财政予以保证,所需编制从乡镇调整。事业单位2个,分别是博鱼体育app 县阳王镇农村经济管理中心1人、博鱼体育app 县阳王镇农村综合便民服务中心事业7人单位机构规格均为股级。
2.这部分 2018度部门管理决算表报 一、单位部门出入总表2019年部门预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算收入 | 505.27 | 一、经费支出 | 522.79 |
二、政府性基金预算收入 | 17.52 | 二、拨出经费 | |
三、国有资本经营预算收入 | 三、其他支出 | ||
四、上级补助收入 | |||
五、其他收入 | |||
本年收入合计 | 522.79 | 本年支出合计 | 522.79 |
2019年部门预算收入总表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 金额 |
一、一般公共预算收入 | 505.27 |
二、政府性基金预算收入 | 17.52 |
三、国有资本经营预算收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、其他收入 | |
合计 | 522.79 |
2019年部门预算支出总表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 金额 |
一、经费支出 | 522.79 |
二、拨出经费 | |
三、其他支出 | |
合计 | 522.79 |
2019年部门预算财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||
小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | |||
一、一般公共预算资金 | 505.27 | 一、一般公共服务支出 | 505.27 | 505.27 | ||
二、政府性基金预算资金 | 17.52 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算资金 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | ||||||
九、卫生健康支出 | ||||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 17.52 | 17.52 | ||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十二、其他支出 | ||||||
二十三、债务付息支出 | ||||||
本年收入合计 | 517.79 | 本年支出合计 | 517.79 | 500.27 | 17.52 |
2019年一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
支出项目 | 功能分类 学科编写代码 (类、款、项) | 项目名称 | 2019年预算数 | 备注 |
一、一般公共服务 | ||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||
应发工资 | 178.88 | |||
人头、工会、福利费 | 1.84 | |||
对个人和家庭的补助 | 8.1 | |||
乡镇运转经费 | 60 | |||
乡镇运转经费 | 10 | |||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 乡镇机关食堂补助 | 5.6 | ||
八、社会保障和就业支出 | ||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 养老保险 | 25.16 | ||
九、卫生健康支出 | ||||
行政单位医疗 | 医疗保险 | 7.55 | ||
十二、农林水支出 | ||||
农村综合改革 | ||||
对村民委员会和村党支部的补助 | 村级管理费 | 110.5 | ||
村级管理费 | 90 | |||
对村集体经济组织的补助 | ||||
十九、住房保障支出 | ||||
住房改革支出 | ||||
住房公积金 | 住房公积金 | 12.58 |
2019年一般公共预算基本支出明细表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类 | 合计 | 政府经济分类 | 部门经济分 课程简码 (类、款) | |||
科目编码 (类、款、项) | 科目名称 | 机关工资福利支出 (公资副利拨出) | 机关商品和服务支出 (品牌和工作总支出) | 对个人和家庭的补助 | ||
2010301 | 行政运行 | 224.17 | 224.17 | 301 | ||
2010301 | 其中:应发工资 | 165.36 | 165.36 | 301 | ||
2080501 | 养老保险 | 25.16 | 25.16 | 301 | ||
2101101 | 医疗保险 | 7.55 | 7.55 | 301 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.58 | 12.58 | 301 | ||
2010301 | 行政运行 | 5.43 | 5.43 | 302 | ||
2010301 | 行政运行 | 8.1 | 8.1 | 303 | ||
合计 | 237.74 | 224.17 | 5.43 | 8.1 |
2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 本年预算数 | 备注 | |
三公经费小计 | 1.5 | ||
1、因公出国(境)费用 | |||
2、公务接待费 | |||
3、公务用车费 | 1.5 | ||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 1.5 | ||
(2)公务用车购置费 |
|
2019年部门预算政府性基金支出表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | 政府经济分类 | 部门经济分类 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 科目编码 (类、款) | 科目名称 (类、款) | 科目编码 (类) | 科目名称 (类) | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 17.52 | 17.52 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 17.52 | 17.52 | 50305 | 征地和拆迁补偿支出 | 31009 | 资本性支出 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 17.52 | 17.52 | 50305 | 征地和拆迁补偿支出 | 31009 | 资本性支出 | ||
213 | 农林水支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
214 | 交通运输支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
229 | 其他支出 | ||||||||
(细化至“项”级) |
2019年国有资本经营预算支出表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | 政府经济分类 | 部门经济分类 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 科目编码 (类、款) | 科目名称 (类、款) | 科目编码 (类) | 科目名称 (类) | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | |||||||
(细化至“项”级) | ||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | |||||||
(细化至“项”级) | ||||||||
230 | 转移性支出 | |||||||
(细化至“项”级) |
第三部分 2019年度部门预算情况说明
1、2019🐎年预算收入、支出比2018年增加78.03万元。2019年收入522.79万元,支出522.79万元;2018年收入444.76万元,支出444.76万元。与2018年相比单位支出总体增加。增加的因素主要是基本工资增加。
2、“三公资金投入”决算201♔9年度“三公经费”预算1.5万元,与2018年预算持平。其中因公出国(境)⭕费用0万元,较上年预算持平;公务接待费用0万元,较上年预算持平;公务用车运行维护费1.5万元,较上年预算持平;公务用车购置费0万元,较上年预算持平。
3、机关单位运动金费具体安排问题支🦩出预算70万元,包括一般公共财政预算支出60万元,机关工资福利支出15万元,机关商品和服务支出40万元,机关资本性支出5万元。
4、当地政府进货费用现象2019年阳王镇政府采购预算总额153.5万元,其中,政府采购货物预算26万元;政
府采购工程预算110万元;政府采购服务预算17.5万元。
五、国有土地财产占据情况下截至2018年12月31日,本部门国有资产126.37万元,其中:共有车辆2辆(🉐领导公务用车保障1辆,一般公务用车1辆、)。
六、成本预算考核原因详细说明2019年度本部门整体绩效目标293.62万元,其中基本支出276.1万元,项目支出
17.52万元,共设定项目绩效目标4个项目,共293.62万元。
最后组成部分 专有名词讲解 关键开支:指为保障措施机购正常的转动、成功日常化的工作神器任务而时有发生的的人员开支和共用开支。 工作费用费用 :指在几乎费用费用 认知能力为达成其他人事部门主线任务和事業成长 对方所出现的费用费用 。 “三公”专项资金:指科室用一样公共服务费用准备的因公出国工作(境)费、因公买车置办及运 行费和因公商务接待商务接待费。这当中,因公出国工作留学(境)费凸显机构因公商务接待出国工作留学(境)的国际上旅费、外国人城 市间交通运输费、食宿费、餐费费、技术培训费、公杂费等其他支出;公务活动用车的折旧费表明危险机关和参公事业 企业单位名称因公出行专车采购费用(含机动车采购税、许可证费);因公出行专车启用维持费反映了企业单位名称按标准保 留的因公商务接待使用车生物燃料费、维修服务费、在街上过路的过桥米线费、商业险费、很安全权益管理费等花费;因公商务接待商务接待费反 映计量单位按中规定开销的种类国家公务接待客人工作(含外宾接待客人工作)费。 单位作业劳务费:指各不门的公共劳务费,属于企业办公及打印费、邮电局费、差旅费报销、例会费、 褔利费、定期售后检修费、专门用料及般生产设备采购费、辦共办公场所房水电气费、辦共办公场所房冬季取暖费、办 共用房物业服务工作费、公务活动私家车操作服务器维护费各种各种收费。