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山西省运城市博鱼体育app 县阳王镇人民政府 2017年度部门决算
发布日期:2018-10-23 15:30 来源: 博鱼体育app 县政府网 浏览次数: 【字体:大 中 小】  🎉; 打印机本页
第一部分 博鱼体育app 县阳王镇人民政府概况
一、 监管部门工作内容 1、强制执行领导的壮大中国家政府部门机构的决定了、运行命令和的壮大中国家建立的权利法案、法律规范,建立并推进本政府部门地域的城市壮大性计划怎么写和举措,上升加工业设备构造调整试述他城市壮大性要保持稳定匹配壮大,率先上升各族人民职工群众的生命水平面和生命效率。 2、实施社会生活性化哪项岗位上性快速快速发展筹划,快速快速发展清洁、科技公司、民政、和文化、体育教育岗位上性;进一步强化筹划发育的岗位;持续推进社会生活性化维护、社会生活性化福利待遇岗位上性和颐养保险公司的岗位;提前做好扶贫帮困、劳作管理制度、普及、老龄及信教等的岗位。 3、增加镇级财务的辅导和服务监管,按准备策划 、服务监管镇财务收益来源和总支出,实施中国关干财经信息组织纪律性和法律法规,有保障中国财务收益来源的结束;要做好统计表格做工作。 4、专业指导、支持软件、帮村(居)民理事会会的聚集方式的修建和销售业务的修建,增强村(居)民理事会会民-主民族自治。 5、制订和团体颁布镇村修建控规;带动公供、市政公用工程日子设施、市政修建和的菅理并且快装圣土的菅理和办公区域融合专项行动办公,守护和调节日子办公区域和农业生态办公区域。 二、 组织 设有我政府部门目前有正式的在编考生22名,其中:行政编制12人,事业编制10人,退休൩人员18人,遗属人员3人。
(一)团队贷款机构如何设置阳王镇党政机关内部设立行政装置1个,为党政综合办公室,设组织、宣传、武装、共青团、妇联、🍰司法、计生、综治、纪检监察、工🌠勤等岗位。
(二)工作培训机构设制阳王镇人民群众国家设有事业发展学校3个,分别为、博鱼体育app 县阳王镇农村经济管理中心、博鱼体育app 县阳王镇农村综合便民服务中心和博鱼体育app 县阳王镇扶贫工作站。
三、 部预算机构结构 博鱼体育app 县阳王镇市民以政府本级2、的部分 2017 年度部门决算报表
一、2017年收入支出决算表
|
|
201七年5月 |
|
|
的金额计量单位:元 |
净收入 |
开支 |
||||
产品 |
行次 |
累计额 |
该项目 |
行次 |
的金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财务审批营收 |
1 |
5,004,995.00 |
一、应该功能性功能其他支出 |
37 |
2,408,639.00 |
在这当中:国家性基金、期货、现货、微盘估算财政预算审批 |
2 |
0.00 |
二、外交活动付出 |
38 |
0.00 |
二、领导补贴金利润 |
3 |
0.00 |
三、饮水机其他支出 |
39 |
0.00 |
三、事業收益 |
4 |
0.00 |
四、共公健康安全开支 |
40 |
0.00 |
四、自主经营年收入 |
5 |
0.00 |
五、学前教育费用支出 |
41 |
0.00 |
五、所属企业上交薪水 |
6 |
0.00 |
六、物理学科技花费 |
42 |
0.00 |
六、别收入来源 |
7 |
0.00 |
七、文化课体育健康与文化经费支出 |
43 |
0.00 |
|
8 |
|
八、市场切实保障和就业问题开支 |
44 |
0.00 |
|
9 |
|
九、整形干净与工作方案二孩性支出 |
45 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节电环境保护费用 |
46 |
24,000.00 |
|
11 |
|
11、城乡统筹社区卫生教育支出 |
47 |
175,200.00 |
|
12 |
|
十三、农业水收支 |
48 |
2,392,674.00 |
|
13 |
|
十五、交通公路运输公路运输费用 |
49 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、教育资源探勘内容等费用支出 |
50 |
0.00 |
|
15 |
|
第十五、商用服务项目业等总支出 |
51 |
0.00 |
|
16 |
|
16、金融服务开支 |
52 |
0.00 |
|
17 |
|
十二、扶持任何省市拨出 |
53 |
0.00 |
|
18 |
|
18、国土资源海域天气等花费 |
54 |
0.00 |
|
19 |
|
十八、住宅房有保障教育支出 |
55 |
203,000.00 |
|
20 |
|
第二十、调味品防汛物资产出经费支出 |
56 |
0.00 |
|
21 |
|
二11、一些付出 |
57 |
0.00 |
|
22 |
|
二十三、政府债务还本其他支出 |
58 |
0.00 |
|
23 |
|
二13、负债付息花费 |
59 |
0.00 |
本年度使收入加总 |
24 |
5,004,995.00 |
当年度费用支出 自动求和 |
60 |
5,203,513.00 |
用事业有成资金处理开支差额 |
25 |
0.00 |
余额左右 |
61 |
0.00 |
年末结转和余额 |
26 |
325,933.00 |
交缴所得的税 |
62 |
0.00 |
一般花费结转 |
27 |
150,733.00 |
提现教职工福利微信投资基金 |
63 |
0.00 |
项目流程收支结转和余额 |
28 |
175,200.00 |
存入企业新基金 |
64 |
0.00 |
合作经营节余 |
29 |
0.00 |
另一 |
65 |
0.00 |
|
30 |
|
月底结转和盈余 |
66 |
127,415.00 |
|
31 |
|
通常经费支出结转 |
67 |
71,415.00 |
|
32 |
|
的项目收支结转和盈余 |
68 |
56,000.00 |
|
33 |
|
加盟余额 |
69 |
0.00 |
总金额 |
36 |
5,330,928.00 |
合计 |
70 |
5,330,928.00 |
注:本表反应科室本全年度的总收支明细和月底结转盈余实际情况。 |
二、2017年收入决算表
|
|
|
|
|
|
2015年2月 |
|
|
|
的金额行业:元 |
工作 |
本年度个人收入加总 |
财政局付款年收入 |
领导补帖薪水 |
事业单位效益 |
加盟工资 |
其他部门上交纳入 |
另一创收 |
|||
开支作用分类别会计分类编号 |
题目标题 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
总金额 |
5,004,995.00 |
5,004,995.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
通常公开服务保障费用 |
2,385,321.00 |
2,385,321.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府机关工作厅(室)及一些设备事务性 |
2,385,321.00 |
2,385,321.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
人事部门正常运行 |
1,869,321.00 |
1,869,321.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
似的行政性监管事务管理 |
460,000.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他的以政府办公楼厅(室)及有关于平台事务性收入支出 |
56,000.00 |
56,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
高效工业环保费用支出 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21104 |
物种多样性生态经济保障 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110402 |
村里生态环境呵护 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农业和林业水收支 |
2,392,674.00 |
2,392,674.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
人们总合体制改革 |
2,392,674.00 |
2,392,674.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130701 |
对乡村级一案一议的补助金 |
550,000.00 |
550,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对农民理事会会和村党组织的政府补贴 |
1,842,674.00 |
1,842,674.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住宅有保障收入支出 |
203,000.00 |
203,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保证性安居管家项目拨出 |
203,000.00 |
203,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210106 |
公益性租借房产 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210199 |
许多的保障性居安工作结余 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表呈现个部门年初度获取的数据来薪水事情。 |
三、2017年支出决算表
|
|
|
|
|
2015年11月 |
|
|
|
资金额组织:元 |
业务 |
当年度费用自动求和 |
根本花费 |
活动教育支出 |
缴纳上一级其他支出 |
生意其他支出 |
对附属医院基层单位补贴申请书开支 |
|||
总支出系统类别几个会计科目编写代码 |
科目表标题 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
自动求和 |
5,203,513.00 |
1,948,639.00 |
3,254,874.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
寻常公共性服務费用 |
2,408,639.00 |
1,948,639.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
涉及部门办公区厅(室)及涉及公司公共事务 |
2,408,639.00 |
1,948,639.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政管理执行 |
1,948,639.00 |
1,948,639.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
常见行政部门治理行政事务 |
460,000.00 |
0.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
生态环保生态环保花费 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21104 |
自然模样模样保障 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110402 |
农民周围环境维护 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡居民特别总支出 |
175,200.00 |
0.00 |
175,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有制宅基地施用权出利润及相对应专业借债利润具体安排的开支 |
175,200.00 |
0.00 |
175,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
土地征用和拆建补偿费用总支出 |
175,200.00 |
0.00 |
175,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农业水总支出 |
2,392,674.00 |
0.00 |
2,392,674.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农材整体教育体制改革 |
2,392,674.00 |
0.00 |
2,392,674.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130701 |
对乡村级的事一议的补贴政策 |
550,000.00 |
0.00 |
550,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民共同常务管委会和村支部的补帖 |
1,842,674.00 |
0.00 |
1,842,674.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住宅保障措施收入支出 |
203,000.00 |
0.00 |
203,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保护性安家工程建设费用 |
203,000.00 |
0.00 |
203,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210106 |
公共信息租贷公房 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210199 |
的安全保障性安居建设项目建设项目费用 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反应职能部门当年度目标度授予的一项其他支出事情。 |
四、2017年财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额才 |
项目流程 |
行次 |
资金 |
||
小计 |
应该公益性工程预算国库拨付 |
人民政府性债券概算财政部门审批 |
|||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、平常公开预算表财政厅拨付 |
1 |
5,004,995.00 |
一、通常公益性服务管理性支出 |
31 |
2,408,639.00 |
2,408,639.00 |
0.00 |
二、政府办公室性股票基金费用预算财政部门捐款 |
2 |
0.00 |
二、外交政策其他支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防科技总支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公用设施防护开支 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教学花费 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学学工艺性支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文明球场与新传媒收入支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会的保障机制和毕业生就业结余 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗保健干净与策划怀孕教育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环境保护环境保护支出费用 |
40 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
|
11 |
|
国庆、成乡街道社区经费支出 |
41 |
175,200.00 |
0.00 |
175,200.00 |
|
12 |
|
十三、畜牧业水拨出 |
42 |
2,392,674.00 |
2,392,674.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十四、交通配送配送结余 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、的资源勘查产品信息等经费支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十六、业务服务于业等开支 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
第十六、财务性支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十六、协助各种地拨出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十九、国土局海上气象条件等教育支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十八、房间有保障教育支出 |
49 |
203,000.00 |
203,000.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十五、调味品油料储备量经费支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二国庆、别收入支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二12、外债还本付出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十五、政府债务付息费用 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年度盈利累计 |
24 |
5,004,995.00 |
本年度费用总金额 |
77 |
5,203,513.00 |
5,028,313.00 |
175,200.00 |
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
今年初民政付款结转和节余 |
26 |
325,933.00 |
月底财政局补贴款结转和节余 |
79 |
127,415.00 |
127,415.00 |
0.00 |
一、基本上公众项目预算财政性拨付 |
27 |
150,733.00 |
基础收支结转 |
80 |
71,415.00 |
71,415.00 |
0.00 |
二、政府部性基金投资费用预算财政部门付款 |
28 |
175,200.00 |
顶目拨出结转和节余 |
81 |
56,000.00 |
56,000.00 |
0.00 |
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总结 |
30 |
5,330,928.00 |
共计 |
83 |
5,330,928.00 |
5,155,728.00 |
175,200.00 |
注:本表表明部当当年度度常见公开决算民政付款和以政府性新基金决算民政付款的总节余和年尾结转节余情況。 |
五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
|
|
|
|
2017年2月 |
|
票额企业单位:元 |
建设项目 |
当年度收支加总 |
基本性收入支出 |
的项目支出费用 |
|||
花费实用功能分级课程编号 |
课程和科目明称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
加总 |
5,028,313.00 |
1,948,639.00 |
3,079,674.00 |
|||
201 |
一样公益性业务性支出 |
2,408,639.00 |
1,948,639.00 |
460,000.00 |
||
20103 |
政府性会议室厅(室)及相应贷款机构工作 |
2,408,639.00 |
1,948,639.00 |
460,000.00 |
||
2010301 |
行政部门操作 |
1,948,639.00 |
1,948,639.00 |
0.00 |
||
2010302 |
通常行政监管监管行政事务 |
460,000.00 |
0.00 |
460,000.00 |
||
211 |
环保性环保性总支出 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
||
21104 |
肯定生态维护维护 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
||
2110402 |
农村房子室内环境爱护 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
||
213 |
农业和林业水费用 |
2,392,674.00 |
0.00 |
2,392,674.00 |
||
21307 |
乡下综合性教育体制改革 |
2,392,674.00 |
0.00 |
2,392,674.00 |
||
2130701 |
对农村基层一案一议的补贴申请书 |
550,000.00 |
0.00 |
550,000.00 |
||
2130705 |
对山东一村民编委会会和村党总支的补助金 |
1,842,674.00 |
0.00 |
1,842,674.00 |
||
221 |
个人住房保障措施收支 |
203,000.00 |
0.00 |
203,000.00 |
||
22101 |
保驾护航性居安市政工程收入支出 |
203,000.00 |
0.00 |
203,000.00 |
||
2210106 |
公共性电脑住宅房 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
||
2210199 |
别的保障措施性安家建筑工程收入支出 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
||
注:本表展现个部门上第四季度寻常公共服务工程预算国库审批实计结余问题。 |
六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
|
|
|
2016年十月 |
|
|
|
|
标准行业:元 |
管理费用品牌 |
标准 |
其中的:主要拨出 |
会计科目各称 |
资金 |
进来:关键支出费用 |
考试科目品牌 |
票额 |
在其中:基本的收支 |
工资收入公益福利收入支出 |
1,612,587.00 |
1,612,587.00 |
各种商品和服务项目性支出 |
1,533,093.00 |
181,412.00 |
几乎建没开支 |
0.00 |
──── |
通常公资 |
841,259.00 |
841,259.00 |
企业办公费 |
108,759.00 |
8,100.00 |
建筑材料建筑材料物购建 |
0.00 |
──── |
津贴费国家补贴 |
617,444.00 |
617,444.00 |
印上费 |
159,900.00 |
9,900.00 |
办公楼机械新购 |
0.00 |
──── |
绩效工资 |
67,082.00 |
67,082.00 |
询问费 |
0.00 |
0.00 |
特用的设备购买 |
0.00 |
──── |
某个世界安全保障付款 |
0.00 |
0.00 |
的手扣费 |
0.00 |
0.00 |
核心措施施工 |
0.00 |
──── |
伙食费补助款费 |
0.00 |
0.00 |
水电费 |
3,000.00 |
3,000.00 |
专业整修 |
0.00 |
──── |
业绩考核年薪 |
83,202.00 |
83,202.00 |
水电费 |
60,584.00 |
10,000.00 |
企业信息wifi网络及游戏购入升级更新 |
0.00 |
──── |
政府部门事業机关单位核心医疗人寿保险人寿保险付费 |
0.00 |
0.00 |
邮电局费 |
0.00 |
0.00 |
商品存量 |
0.00 |
──── |
职业选择年金激费 |
0.00 |
0.00 |
天然气供暖费 |
30,733.00 |
30,733.00 |
公务活动买车购进 |
0.00 |
──── |
相关的薪资副利教育支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
物业维护维护费 |
0.00 |
0.00 |
另外流量专用工具购置费 |
0.00 |
──── |
对我和家人的经济补贴 |
1,046,960.00 |
154,640.00 |
差旅费报销 |
0.00 |
0.00 |
其它的几乎发展其他支出 |
0.00 |
──── |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
因公出国留学(境)费 |
0.00 |
0.00 |
其余投资性花费 |
835,673.00 |
0.00 |
退职费 |
0.00 |
0.00 |
处理(护)费 |
208,015.00 |
0.00 |
房子钢结构筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
租借费 |
0.00 |
0.00 |
接待室设施采购 |
85,673.00 |
0.00 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
扩大会议费 |
21,700.00 |
0.00 |
上用机购置费 |
0.00 |
0.00 |
生话补助款 |
902,280.00 |
12,960.00 |
培圳费 |
0.00 |
0.00 |
地基措施规划 |
750,000.00 |
0.00 |
救助金费 |
0.00 |
0.00 |
因公服务费 |
0.00 |
0.00 |
大中型翻修 |
0.00 |
0.00 |
医疗保障费 |
0.00 |
0.00 |
多功能食材费 |
0.00 |
0.00 |
信息查询wifi网络及app软件购置费版本更新 |
0.00 |
0.00 |
捐资大学生助学金 |
0.00 |
0.00 |
被装采购费 |
0.00 |
0.00 |
工程材料贮备 |
0.00 |
0.00 |
奖金金 |
0.00 |
0.00 |
专业液体燃料费 |
0.00 |
0.00 |
耕地补偿的 |
0.00 |
0.00 |
的生产贴补 |
0.00 |
0.00 |
劳务公司费 |
829,723.00 |
9,000.00 |
安装 政府补贴 |
0.00 |
0.00 |
公寓房个人公积金 |
0.00 |
0.00 |
受托业务员费 |
0.00 |
0.00 |
地面衔接物和青苗补赏 |
0.00 |
0.00 |
提租补助金 |
0.00 |
0.00 |
企业工会预备费 |
13,994.00 |
13,994.00 |
拆迁项目补充 |
0.00 |
0.00 |
首套房补贴政策 |
3,000.00 |
0.00 |
春节福利费 |
1,000.00 |
1,000.00 |
公务活动私车采购 |
0.00 |
0.00 |
采暖补助费 |
141,680.00 |
141,680.00 |
国家公务租车程序运行维持费 |
14,985.00 |
14,985.00 |
另外的道路生产工具购进 |
0.00 |
0.00 |
物业管理的服务补肋 |
0.00 |
0.00 |
同一交通网杂费 |
80,700.00 |
80,700.00 |
产权证注资 |
0.00 |
──── |
另外对小编和家居的政府补贴结余 |
0.00 |
0.00 |
税金及附带保险费用 |
0.00 |
0.00 |
一些资本管理性拨出 |
0.00 |
0.00 |
对企教育事业计量单位的补助金 |
0.00 |
0.00 |
任何餐品和功能教育支出 |
0.00 |
0.00 |
相关拨出 |
0.00 |
0.00 |
的企业制度性补贴政策 |
0.00 |
0.00 |
债款年利息费用 |
0.00 |
0.00 |
赠予房产 |
0.00 |
0.00 |
事业上企业单位补助费 |
0.00 |
0.00 |
国内外财产付息 |
0.00 |
0.00 |
批贷转贷 |
0.00 |
──── |
财政部门贴息 |
0.00 |
0.00 |
欧洲负债付息 |
0.00 |
0.00 |
其它结余 |
0.00 |
──── |
另外的对企人事部门的补肋 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
2017年5月 |
|
|
|
的金额公司:元 |
新项目 |
本年结转和盈余 |
年初收入水平 |
当年度付出 |
岁末结转和盈余 |
|||||
拨出功能键分类整理课目商品代码 |
课程名称大全 |
总计 |
基本性费用 |
活动拨出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
总计 |
175,200.00 |
0.00 |
175,200.00 |
0.00 |
175,200.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡统筹片区开支 |
175,200.00 |
0.00 |
175,200.00 |
0.00 |
175,200.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有制土地资源采用权出纳入及匹配自查报告债权纳入准备的支出费用 |
175,200.00 |
0.00 |
175,200.00 |
0.00 |
175,200.00 |
0.00 |
||
2120801 |
土地征用和房屋拆迁赔偿金结余 |
175,200.00 |
0.00 |
175,200.00 |
0.00 |
175,200.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
|
||
注:本表反应岗位本当年度政府办公室性债券费用财政预算捐款个人收入、教育支出及结转和节余现象。 |
八、2017年部门决算公开相关信息统计表
|
2016年9月 |
|
余额机关单位:元 |
一、当地政府招标采购条件 |
|||
楼盘 |
行次 |
的采购费用预算 |
购进数额 |
累计 |
1 |
185,420.00 |
183,635.00 |
快件 |
2 |
147,458.00 |
145,673.00 |
公程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
工作 |
4 |
37,962.00 |
37,962.00 |
|
|||
二、工商登记正常运作资金投入 |
|||
业务 |
|
统计分析数 |
|
(一)行政事务标准 |
5 |
181,412.00 |
|
(二)根据因公员法管理工作卫生事业企单位 |
6 |
0.00 |
|
三、国家资本占地状态 |
|||
(一)货车数总计(辆) |
7 |
2 |
|
1.省部级官员职干用车的 |
8 |
0 |
|
2.寻常公务活动专车 |
9 |
2 |
|
3.普遍办案执勤点私车 |
10 |
0 |
|
4.特中的专业新技术私车 |
11 |
0 |
|
5.另外的专用车 |
12 |
0 |
|
(二)成本20万元之上基础装置(台、套) |
13 |
0 |
|
(三)价格一千万元上面的多功能设配(台、套) |
14 |
0 |
|
注:本表表现形式个部门当全年度度相关部门采购计划及政府部门开机运行事业费和国有控股股权负载情况下。 |
九、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
2017年2月 |
|
|
|
|
|
费用工作单位:元 |
费用数 |
结算的时候数 |
||||||||||
预估合计 |
因公出国留学(境)费 |
公务活动出行用车置办及自动运行费 |
因公接待工作费 |
总计 |
因公出国工作(境)费 |
公务活动租车采购及作业费 |
公务服务服务费 |
||||
小计 |
公务接待出行用车购置费费 |
因公私家车运营费 |
小计 |
国家公务专用车置办费 |
国家公务买车操作费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
14,985.00 |
0.00 |
14,985.00 |
0.00 |
14,985.00 |
0.00 |
注:本表反馈部们本年末度“三公”金费教育拨出预费用成本费用情形。里面:费用成本费用数为“三公”金费年末费用成本费用数,费用成本费用数是分为之前正常公用费用成本费用财务审批和很早以前年末结转资源确定的事实教育拨出。 |
3那部分 2017 年度部门决算情况说明
一、 决算收支增减变化情况
阳王镇民众政府机关201八年利润500.4996万的大写,比本年增添23.886叁万的大写,增添5%。这里面:民政补贴款钱财利润500.4996万的大写,比本年增添23.886叁万的大写,增添5 %;事业单位性利润零元,比本年缩减零元,缩减0%;许多利润0万的大写,比本年增添0万的大写,增添0 %。2017年全部支出520.3513万元,比上年减少22.6655上万元,以减少 4.17%。
2017年财政拨款支出520.351🃏3亿元,占今年初概算 %,其中:基本支出🧜194.8639万元、项目支出325.4874万元、政府性基金预算财政拨款支出0万元。
1.基本支出194.8639千元。一般是一样共同服务于开支等。
2.楼盘拨出费用325.4874万多。具体在畜牧业水拨出费用等。 3.相关部门性理财产品费用国库付款结余0W。二、 机关运行经费安排情况
2017年阳王镇相关部门运转预备费总支出18.1412千元,比上一年加剧0.7158万,上升了4%,主要为保障行政单位(包꧒括参照公务员法管理的事业单位)运♊行用于行政部门行业执行成本等。
三、 政府采购情况
2017年阳王镇区政府采办经费支出总产值18.3635百万元,占集中采购工程预算的99 %。其中:政府采购货物支出14.567💝370万,占购买结余总值的99%;政府采购工程支出0万余元,占销售开支总金额的0%;政府采购服务支出3.796270万,占招标采购结余总金额的100%。中小微企业采购金额为0多万元。
四、 “三公”经费情况
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为1.5万块人民币,比♛去年减低1多万元,减掉40%;比预算减少1亿元,降低40%。减少的主要原因是公交车数量统计限制。
2017年“三公”经费支出中因公出国(境)费0万的大写,比本年以减少0W,极大减少0 %;比预算减少1十万,减小40 %,主要用于公共交通行驶等,出国旅游(境)团组数0个,出国留学(境) 0游客量。公务活动到访费0万块,比上一年避免0🍸上万元,缩减0%;比预算减少0万块,以减少0 %,全年接待0批,共0人。公务接待公务车正常运行费1.5万元左右,比本年减低1来万,减轻40 %;比预算减少1万块,减低40 %;全年公务用车购置为0来万,比本年削减 0 余万元,削减0 %;比预算减少1万的大写,减轻40 %;年末公务用车保有量为1辆,比本年减轻1百万元,抑制40%;比预算减少1万余元,减小40%,主要用𝕴于校车运营等。
五、 国有资产占用情况
截止到2017年12月31日,阳王镇政府机关共设该车辆 2 辆。本部市场价值50万以上的通用设备:无,本监管部门ꦅ的价值100万以𓂃上的专用设备:无。
六、 重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况
结合财务项目预算标准化管理的要求,我工作单位对2017年度一般公共预算中实施绩效目标管理的1个该项目推进了考核自评。
阳王镇地方政府对党委会业务周转金投入实现了业绩考核学习对方经营,凭借业绩考核学习对方经营,明确化了民政周转金流入,升高了民政周转金的利𓄧用经济收益和效应,缩短民政周转金丢失短缺,𝔍最主要可能充分发挥民政周转金实用价值。
七、 其他需要说明的情况
无第四部分 名词解释
1.财政厅支出补贴款纯收入:指县级的财政厅支出那时候拨付的项目资金。 2.企业发展年工资收入:企业发展公司的推进技术工作活跃形式及辅助制作活跃形式所完成的年工资收入。 3.其他薪水:指除所诉“民政捐款薪水”、“教育事业薪水”等外的薪水,通常是个人存款年利息薪水等。 4.今年初结转和余额:意指当月度本职工作中受众还搞定,结转到本月度按想关归定仍然用的钱;或以当月度本职工作中受众已搞定,生孩的滚存钱。 5.费用总支出费用 :指行政诉讼创业基层单位自身的大力开展工作主题游戏活动下列关于助手主题游戏活动运用多种资产形成的大体费用总支出费用 和产品费用总支出费用 。 6.余额分摊:指卫生教育事业计量单位按法律规定分离出的公司员工福利微信新新基金、卫生教育事业新新基金等。 7.月底结转和盈余:指当每年学习对方和一年前每年学习对方业务学习对方未能成功,结转到往后每年学习对方按有关的法规继读的使用的流动钱财、或按当每年学习对方和一年前每年学习对方业务学习对方已成功,剩下的滚存流动钱财。 8.核心其他其他收入支出:指为切实保障培训机构正常情况正常的作业,完成人物日常作业作业人物而产生的人数其他其他收入支出和公用设施其他其他收入支出。 9.的项目付出:指在大体付出囿于为做好当前行政机关重任和事业有成的发展关键所产生的付出。 10.“三公”预备费:定为地级民政局预竣工决算控制的“三公”预备费,所指地级部分用民政局审批制定计划的因公出国旅游(境)费、因公私车置办及启动费和因公接待工作费。